您好 把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發票上面的價稅來入賬 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 借方紅字 貸:應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
老師還沒有收到固定資產票據的時候 我 相當于暫估入賬了 但是沒有寫進項稅 那么到最后收到了 固定資產這個發票是否要把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發票上面的價稅來入賬呢 具體的會計分錄怎么做呢
老師我以下是我公司融資租入的固定資產,但是我現在只有合同。還沒開發票,我按這個怎么做入固定資產呢,要換算成不含稅價來入固定資產掛往來嗎,那以后發票來了進項稅額那個金額怎么處理呢
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
一個酒店,去年年底開業的時候購進的桌椅,床,那些沒有發票,暫估成本了,今年才把票補上,這個要怎么入賬呢,直接沖暫估,還是做固定資產,接下來要折舊
去年七月月58000買的設備沒有發票當時會計做賬借:固定資產,貸:銀行存款 今年六月專用發票來了,含稅價是58000,當時固定資產金額記賬比發票多了個增值稅,現在怎么做賬務處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產原值借方出負數了,差增值稅,調整分錄怎么做呢?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數據,我們是有研發費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發費用是田園直還是家具后的數字如果這個數字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?