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老師還沒有收到固定資產票據的時候 我 相當于暫估入賬了 但是沒有寫進項稅 那么到最后收到了 固定資產這個發票是否要把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發票上面的價稅來入賬呢 具體的會計分錄怎么做呢

2020-09-26 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-26 08:44

您好 把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發票上面的價稅來入賬 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 借方紅字 貸:應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款

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您好 把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發票上面的價稅來入賬 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 借方紅字 貸:應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2020-09-26
同學,你好,首先可以在匯算前收到重新調一下,匯算的時候,不用調整 。收到發票可能 對差異直接修改以后期間的折舊,不用對 之前的再調了。
2021-01-18
您好 要換算成不含稅價來入固定資產掛往來 發票來了進項稅額金額 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2020-10-30
暫估入庫? 借;固定資產 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?固定資產(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-04-15
您好 請問計提折舊的時候分錄怎么寫的?
2023-07-08
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