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一個酒店,去年年底開業的時候購進的桌椅,床,那些沒有發票,暫估成本了,今年才把票補上,這個要怎么入賬呢,直接沖暫估,還是做固定資產,接下來要折舊

2023-04-15 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 17:16

暫估入庫? 借;固定資產 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?固定資產(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商

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快賬用戶6925 追問 2023-04-15 17:18

固定資產的開票日期是今年,,折舊從什么時候起呢

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齊紅老師 解答 2023-04-15 17:21

是從購入的次月開始計提

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快賬用戶6925 追問 2023-04-15 17:22

關鍵是去年年底的時候直接暫估成成本了,沖的時候把成本沖掉 沖完之后 借:固定資產 貸:銀行存款 固定資產開票日期是今年, 折舊從開業的時候折舊可以嗎

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快賬用戶6925 追問 2023-04-15 17:24

發票日期的次月還是東西到的次月

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齊紅老師 解答 2023-04-15 17:26

有證據證明是東西到了,就到了的次月

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暫估入庫? 借;固定資產 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?固定資產(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-04-15
你好這個匯算清繳現在還沒有取得發票?需要先納稅調增納稅調整表扣除下面其他納稅調增,這個成本是不是真實發生,是賬上不需要去變動,
2021-05-25
你好,哪些有發票的部分,對應紅字沖回
2024-04-03
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-07-11
您好 12月份的暫估入庫,如果已經對外銷售結轉成本需要做
2022-01-24
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