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去年七月月58000買的設備沒有發票當時會計做賬借:固定資產,貸:銀行存款 今年六月專用發票來了,含稅價是58000,當時固定資產金額記賬比發票多了個增值稅,現在怎么做賬務處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產原值借方出負數了,差增值稅,調整分錄怎么做呢?

2023-07-08 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-08 20:17

你好,學員,以前的分錄全部沖回,按照發票重新入賬的

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快賬用戶3428 追問 2023-07-08 20:21

比如以前入賬價值是100,紅沖之后重新入賬價值少了,中間差和增值稅怎么處理,固定資產借方出負數了。

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齊紅老師 解答 2023-07-08 20:23

借應交稅費應交增值稅 貸固定資產就可以

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你好,學員,以前的分錄全部沖回,按照發票重新入賬的
2023-07-08
您好 請問計提折舊的時候分錄怎么寫的?
2023-07-08
借應付帳款 貸固定資產 借固定資產 進項 貸應付帳款
2023-07-08
分析調整原因 由于之前固定資產原值少記了 270,000 元,需要在發現差錯的當期進行調整,以保證固定資產原值的準確性。 調整會計分錄 借:固定資產 270,000 貸:預付賬款(或其他對應的科目,需要查找當初少記金額對應的科目)270,000 調整固定資產卡片 同時,需要修改固定資產卡片上記錄的原值,將其從 6,145,929.2 元調整為 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),確保固定資產卡片信息與賬務處理一致。
2024-11-21
你好,是一般納稅人嗎?之前的不需要進項轉出,但是你的稅率是13%。
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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