你好,先把收入集合在一起,費用的集合一起錄入
做分錄是按照時間順序不管收入還是費用按時間順序排好做,還是先把收入集合在一起,再把費用的集合在一
做會計分錄時有順序嗎,是先做收入,在做費用 還是按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)順序來做?
老師,我們是建筑業(yè)公司,我每次做賬的時間大部分在月底,或者下月初,我有一個習(xí)慣,喜歡把銷項做在憑證的最前面,緊接著是進(jìn)項,在下來從銀行按順序做,在后面,做費用,稅,工資折舊啥的,,老師,說說這樣合理不,你平時怎么安排的
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
老師,平時錄入憑證收入成本費用和銀行流水是按照時間順序錄入嗎?當(dāng)天發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就錄入什么,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)還是每一筆收入憑證后面都要有成本結(jié)轉(zhuǎn)?可以平時只做收入成本費用分錄,銀行流水月底一次性導(dǎo)入生成憑證嗎?
老師,新招進(jìn)一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應(yīng)商因提供的商品有問題,我們對供應(yīng)商的罰款應(yīng)該計入營業(yè)外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在要修改,我應(yīng)該怎么修改?
變更財務(wù)負(fù)責(zé)人在市場監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財務(wù)負(fù)責(zé)人變成我,我又不是很想承擔(dān)責(zé)任,財務(wù)負(fù)責(zé)人不變更會對財務(wù)這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務(wù)制度為餐費補貼每日100元,沒有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設(shè)不考慮千分之五那個標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬的業(yè)務(wù)招待費里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時,是調(diào)增4萬還是調(diào)增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
自然人股權(quán)變更: (有限合伙)企業(yè)注冊資金100W: A 出資53W 認(rèn)繳;B 出資2W認(rèn)繳;C 出資45W實繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉(zhuǎn)讓27.5%的股權(quán)給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務(wù)系統(tǒng)也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入