您好,按照時(shí)間順序一做賬就行
老師您好,我們公司以前代記賬做著,現(xiàn)在我看著往來(lái)賬中有應(yīng)付賬款金額很大,查了查以前的憑證,是沒(méi)有任何原始憑證,做了一筆暫估成本低,憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,我對(duì)于這種賬,我要怎么做
老師,我看實(shí)操里寫(xiě)記賬憑證時(shí)需要的原始憑證里,有付款申請(qǐng)書(shū),產(chǎn)品成本表,入庫(kù)單,發(fā)票,銀行付款回單這五樣。 可是我們單位采購(gòu)都是采購(gòu)員自己先墊付的,最后一起報(bào)銷(xiāo),我記賬時(shí)都需要采購(gòu)員提供哪些原始憑證?
2.注冊(cè)會(huì)計(jì)師2021年2月26日在對(duì)D公司2020年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審查時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2020年12月主營(yíng)業(yè)務(wù)收人與上年同期相比大幅下降,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑該公司利用其他應(yīng)付款隱瞞收人。于是進(jìn)一步審查2020年11月其他應(yīng)付款明細(xì)賬及相應(yīng)的記賬憑證,發(fā)現(xiàn)第26號(hào)記賬憑證上做了以下會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款351000貸:其他應(yīng)付款一-甲公司351000該記賬憑證后所附原始憑證為銀行存款進(jìn)賬單回單-聯(lián),經(jīng)與甲公司函證及詢問(wèn)有關(guān)銷(xiāo)售人員證實(shí),該款項(xiàng)系D公司向甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品收取的貨款。要求:分析該公司存在的問(wèn)題,提出處理意見(jiàn),并編制審計(jì)調(diào)整分錄。
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售發(fā)票,成本購(gòu)入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買(mǎi)的是通用記賬憑證,請(qǐng)問(wèn)我是要把這些原始憑證分類(lèi)做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
老師好,會(huì)計(jì)每月正確的做賬是怎樣的,我是先把原始憑證的發(fā)票,銀行回單貼到一起,然后按照銀行流水的順序做賬,每個(gè)月收付款了沒(méi)有開(kāi)發(fā)票和收到發(fā)票全部做預(yù)收預(yù)付,這樣可以嗎
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時(shí)分錄怎么做
老師您好:請(qǐng)問(wèn)法人名下的車(chē)可以賣(mài)給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開(kāi)了一張11萬(wàn)的專(zhuān)票 請(qǐng)問(wèn)還適用免征額嗎
老師,從個(gè)人獨(dú)資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個(gè)法人的往來(lái)款可以做什么科目?
老師,如果在這個(gè)月做前些年的應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入記到利潤(rùn)分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒(méi)交,請(qǐng)問(wèn)年度報(bào)表根據(jù)什么填寫(xiě)?還能根據(jù)24年第四季度的填寫(xiě)嗎
由于降價(jià),現(xiàn)在開(kāi)票售價(jià)比成本低,可以嗎
計(jì)提企業(yè)所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)完再做計(jì)提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計(jì)提了一筆年終獎(jiǎng),1月份發(fā)放的,計(jì)提和實(shí)際發(fā)放的金額不一致,等發(fā)的時(shí)候要調(diào)整24年的報(bào)表嗎
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤(pán)虧、盤(pán)盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
銷(xiāo)售分錄、采購(gòu)分錄、銀行收付款這些不是要先分類(lèi)的嗎?是不是按照分類(lèi)做賬?
按照時(shí)間的順序做賬就可以