你好,我的做賬順序是一般都是先做銀行賬,然后再做采購的,然后再做銷售的,最后是結轉成本和一些費用的分錄
老師,我們公司有十幾種產品,但是每次購進的時候他沒有做明細,只做了一筆分錄,借庫存商品-存貨,貸現金,。這個月發生的有贈送的產品和自用的產品,他都做銷售收入了。但是都是做的成本(進貨價格。)收入,結轉成本也是進貨的價格,他寫的是,借主營業務成本 貸庫存商品-存貨 覺得他寫收入的分錄和結轉成本的分錄沒有什么關系
老師您好,我是新手一枚,小規模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業務收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關帳前,我還要記哪些憑證?要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的?因為我在實操課里面學習全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎?
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項,然后是費用,銀行流水,工資,結轉成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應付或者應收賬款,后面做銀行的時候借應收或者應付。還是做一部分銀行,再做一部分應收和應付
老師你好,我的問題也是關于結轉成本,但我是用金蝶kis標準版試用版本,就是在錄入銷售業務憑證時,需要錄入 借:主營業務成本 貸 庫存商品 這筆分錄嗎? 我的存貨核算方式月末一次加權平均法。謝謝老師
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估,等收到發票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應交稅費 進賬 貸 應付賬款 ,那我這個成本結轉在第一次暫估時候我就結轉完了,下次收到正確發票我成本結轉就不能再做成本結賬了是嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
老師,我正好跟你是反的,我是先收入,再成本費用,再銀行流水,最后結轉,可以嗎
也沒問題,你只要最后的數字不錯就可以
那老師每天是根據銀行收付款流水每天登記憑證嗎
對,你每天都做賬的話肯定是根據這些登記的