同學(xué)你好,要先做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收應(yīng)付的,最好是按票據(jù)日期順序來做憑證的。
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購(gòu)入下來是銷項(xiàng),然后是費(fèi)用,銀行流水,工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本這些,我想問下,購(gòu)入和銷售的時(shí)候比如說當(dāng)月有付款或者收款,但是金額不一定對(duì)的上,我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,后面做銀行的時(shí)候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付
老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等,但是貸方怎么入賬呢,會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對(duì)銀行存款有沒有付,
老師,我們是經(jīng)銷商,銷售卡士的,我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費(fèi)用補(bǔ)貼,但是要我們先墊付,然后等廠家核銷回來,那我們先墊付的時(shí)候做借:其他應(yīng)收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來怎么做分錄啊?
甲公司既是我司的客戶,又是我司的供應(yīng)商,業(yè)務(wù)上以我司銷售為主,以采購(gòu)為輔。想問的是,銷售時(shí)做銷售的分錄,采購(gòu)時(shí)做采購(gòu)的分錄,形成對(duì)甲公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,對(duì)賬時(shí)做一筆應(yīng)收沖應(yīng)付分錄,對(duì)嗎?或者在我司采購(gòu)時(shí)直接做以下分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款(本來是用應(yīng)付賬款科目) 這樣做分錄,可以嗎?
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫(kù)存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師您好,如果變更涉及到股權(quán)變更需要繳納哪些稅費(fèi)?當(dāng)時(shí)認(rèn)繳注冊(cè)是500個(gè),目前沒有實(shí)繳過。
請(qǐng)問:3月支付一筆費(fèi)用后,已經(jīng)入了管理費(fèi)用,但是發(fā)票是4月才收到,怎么調(diào)賬呢?
老師好,有個(gè)規(guī)定是零星支出月金額在5000到20000之間沒有發(fā)票也能列支的,這個(gè)怎么理解
老師,工程施工履約保費(fèi)可以入什么科目?
老師 請(qǐng)問下A公司應(yīng)納稅所得額1000萬,可以設(shè)置多個(gè)分支機(jī)構(gòu)適用小微企業(yè)5%的優(yōu)惠稅率嗎
老師,開的柴油發(fā)票進(jìn)來備注攔要寫嗎?
購(gòu)買廠房支付維修基金怎么做賬
在u8系統(tǒng)中,應(yīng)收系統(tǒng)中的票據(jù)管理找不到票據(jù)是什么原因
4月交的增值稅是3月份還是4月份
申報(bào)出口退稅,一套會(huì)計(jì)分錄怎么寫,之前申報(bào)月份沒做計(jì)提
那這樣的話按照了票據(jù)順序,銀行流水的順序就是亂的
同學(xué)你好,銀行流水按日期做憑證,怎么會(huì)亂呢,麻煩你詳細(xì)描述一下,謝謝。
我說的意思是,比如我記字一號(hào)憑證是購(gòu)入材料,我本月20多號(hào)有付款,那么我一號(hào)憑證貸方就會(huì)是銀行和應(yīng)付賬款,但是我按照銀行流水的話,我這筆就應(yīng)該在后面。這樣銀行不是沒有按順序了。
同學(xué)你好,一號(hào)憑證購(gòu)入材料,可以把發(fā)票拿到20多號(hào)去做,與銀行一起做,靈活把握,就不會(huì)亂了。