你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 季末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 ; 是的。 因為你增值稅都不繳納了。 你附加稅就免征的。 。 你開的是普票吧?
老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個稅,季度申報都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個月我要做什么。因為剛?cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報,下個月10月分申報第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬,就可以免征增值稅額?相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎?
老師,像我公司9月份剛注冊了一個新的小規(guī)模,再10月份要申報第三個季度的稅,本月只開了60000的合計金額,等于是不用交增值稅的,但是會計分錄怎么做呢?還有算利潤的話,附加稅應(yīng)該就不用算了吧?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因為業(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報,那我如果9月計提工資的話,那9月份就會產(chǎn)生費用,10月份就應(yīng)該要季報和上報個稅嗎?如果要做工資的話可以補報嗎?會不會罰款, 因為我10月沒有上報,但我9月份有費用,那我9月份工資可以是0嗎?有費用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報會不會有風險,那我應(yīng)該怎么補救?謝謝老師
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預(yù)計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進度百分比核算之萬一資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上該怎么辦?
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過來的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調(diào)整科目,對應(yīng)的調(diào)整申報表和匯算清繳報表的課程
老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關(guān)單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請問我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進項票是培訓(xùn)費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿(mào)易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
是的呢老師
你好 是的話 就按我上面說的情況來處理 。
好的,不對,有一張合計6875的專用發(fā)票的,1%,金額是6806.93,稅額是68.07,合計是6875,找來的進項都是電子普票,專票應(yīng)該和普票交銷項稅是一樣的吧,也沒有進項可以抵扣的稅了
你好 專票這部分就不免增值稅的 。 普票才免增值稅的 。 小規(guī)模不可以抵扣的。
老師,對公收到財付通的收入,會計分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入嗎
你好 可以的。 金額小不退的情況下可以直接做 。
老師,我現(xiàn)在要報個稅和財務(wù)報表,不知怎么報,沒有開票,這個個稅和財務(wù)報表可以做0申報嗎?
你好 你實際也沒有銷售收入嗎 ? 沒有收入 就0報。 個稅 你們員工工資都是0 ? 正常員工還是有工資的除非你們么有員工。只有法人的情況下(法人也沒有工資的情況下可以0報)。