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老師,像我公司9月份剛注冊了一個新的小規(guī)模,再10月份要申報第三個季度的稅,本月只開了60000的合計金額,等于是不用交增值稅的,但是會計分錄怎么做呢?還有算利潤的話,附加稅應(yīng)該就不用算了吧?

2020-09-24 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-24 08:49

你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 季末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 ; 是的。 因為你增值稅都不繳納了。 你附加稅就免征的。 。 你開的是普票吧?

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快賬用戶6159 追問 2020-09-24 08:53

是的呢老師

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齊紅老師 解答 2020-09-24 08:55

你好 是的話 就按我上面說的情況來處理 。

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快賬用戶6159 追問 2020-09-24 09:27

好的,不對,有一張合計6875的專用發(fā)票的,1%,金額是6806.93,稅額是68.07,合計是6875,找來的進項都是電子普票,專票應(yīng)該和普票交銷項稅是一樣的吧,也沒有進項可以抵扣的稅了

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齊紅老師 解答 2020-09-24 09:33

你好 專票這部分就不免增值稅的 。 普票才免增值稅的 。 小規(guī)模不可以抵扣的。

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快賬用戶6159 追問 2020-09-24 17:03

老師,對公收到財付通的收入,會計分錄是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-24 17:10

你好 可以的。 金額小不退的情況下可以直接做 。

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快賬用戶6159 追問 2020-09-24 17:40

老師,我現(xiàn)在要報個稅和財務(wù)報表,不知怎么報,沒有開票,這個個稅和財務(wù)報表可以做0申報嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-24 17:53

你好 你實際也沒有銷售收入嗎 ? 沒有收入 就0報。 個稅 你們員工工資都是0 ? 正常員工還是有工資的除非你們么有員工。只有法人的情況下(法人也沒有工資的情況下可以0報)。

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你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 季末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 ; 是的。 因為你增值稅都不繳納了。 你附加稅就免征的。 。 你開的是普票吧?
2020-09-24
同學你好 月不超十萬,季度不超三十萬免稅的哦,附加稅也不交,只要交所得稅,增值稅和附加稅零申報
2020-09-15
你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
2020-10-14
紅沖了錯誤的分錄再做正確的收入分錄就可以了 如果是核定征收或者雙定戶不用做賬 也不用自己手動報稅
2024-10-24
是的,按利潤表中的收入申報就可以,填在第一行。
2023-04-06
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