只是代碼錯誤嗎,這個更正申報下面可以更正不,你去試試,這個不行會提示的,這個不行就需要去稅局大廳,各地不一樣這樣,我之前看學員反饋說這個申報期可以更正申報,那這個10月的時候先更正申報再去申報9月稅,
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業務是在國外檢測,對方開給我們形式發票,我們當月到銀行和稅務局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現在要做公司正常業務8月份申報,還要把這個代扣代繳的一起申報嗎
稅局說我們5,6月份招聘退役軍人的增值稅減免性質代碼錯了,可以我們5 6月份已經申報納稅并繳納了增值稅了,現在還可以在電子稅務局更正嗎,還是只能去大廳了
老師我想問一下我們是小規模納稅人,第一季度1月份少入賬收入9萬多元,不過已經超30萬了,已經報稅了,我可以現在入賬到7月份里么?還是反賬然后去稅局更正申報表補交增值稅
請教一下,我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規模 我們去年9月份之前開了車子的進項發票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發票就在做進項轉出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎