你好,你做庫存商品入庫就可以。
我們是零售業一般納稅人,很多時候在進貨時,進項票發票都會在當月已開回來,由于銷售額不是很大,所以每個月購選的進項發票比開回來的要少,但是當月把還沒購選的那些發票上的貨物賣了出去。請問一下,像這樣的情況,在做賬時應該怎么樣做才好?
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費用-差旅費255.16,應交稅費-進項稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業務員出差回來報銷的時候我做的分錄,當時他提供的通行費發票是需要計提進項稅的,但是有重復的發票,我當時沒發現,已經做了憑證入賬了,后來會計勾選進項稅發票的時候發現了這個當中有重復發票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進項稅少了7.84,現在九月的話,業務員重新提供了新的發票7.84,我現在應該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務,都是代賬公司零申報,入職時發現有很多的采購發票,是增值稅專用發票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據無票收入繳納增值稅,那采購進來的進項發票應該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進項發票如何處理?怎么做賬呢?
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師這個月交的費用,沒來發票怎么做賬,能直接下到費用里嗎
請問入職一家剛成立的公司,會計需要做什么準備工作呢?比如需要開通些什么以及準備什么資料
老師,我們給小規模開了三張專票金額4w多,稅額2千多,對方非要我們沖紅重開普票,這個他們不能抵扣,可以做成本票,其他沒有什么影響吧
企業淘寶銷售給個人的產品必需要開票嗎?個人不要發票
老師您好,匯算清繳工資薪金的時候實際金額和稅務金額必須要填寫的跟個稅系統一致嗎
業務宣傳費范圍是哪些
你的意思是就算沒有抵扣的發票,也直接把那些貨物進行入庫嗎?那這樣的話,賬上的進項稅額不就對不上當月增值稅申報表上的數嗎?
你沒有抵扣的話,可以把金額放到庫存商品稅額做帶認證。
應交稅費待認證科目的
是不是這樣做分錄: 借:庫存商品 應交稅金—待抵扣進項稅 貸:應付賬款
待認證科目不是待抵扣。
請問一下,該怎么做分錄?
借庫存商品 應交稅費待認證 貸應付賬款。
好的,謝謝老師的耐心教導!
不用客氣的,工作愉快。