你好, 企業所得稅不免按照實際的利潤乘以所得稅稅率繳納企業所得稅,
老師,小規模月收入不超10萬,季度不超30萬可以免交增值稅及附加費是嗎?年不超多少可以免,是無論開專票還是普票都可以免是嗎?企業所得稅要交嗎
我想問一下,小微企業每個季可以開30萬免增值稅普票,那企業所得稅是不會免的,那還是一樣要弄普票來抵費用嗎
小規模納稅企業一個季度免稅開票45萬,是免所有的稅嗎?比如一季度開了42萬普票,是不是增值稅、個稅、企業所得稅都不需要交了?
老師,我想問下,小規模季度不超過30萬,普票按1%開票免增值稅,這個免的增值稅是不是做賬要記錄到營業外收入,另外這個收入是不是要交企業所得稅?
老師,小規??梢蚤_3個點專票是嗎?只是不能用專票抵扣,按3%交增值稅,附加費減半,季度30萬普票免交增值稅,企業所得稅是300萬以內的按5%交企業所得稅是嗎?
你好,老師,我公司3月發生了股權轉讓,公司法人做了變更,股權也由上一個人的股份全部轉到了另一個人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個要怎樣做,之前的數據是直接作為期初數據嘛?
老師,實際工作中每個行業做賬都必須有收入同時結轉成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務處理,
代賬公司用的是網頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業所得稅報表中的營業成本是所有的支出還是業務活動成本?
請教老師個問題,進口企業,某一票的賬單上的付匯賬單上有貿易商補款,怎么看這個貿易商補款包不包含在完稅價格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規 因為自己也是半路出家的會計,根本就不知道開票什么才叫正規
我公司中午就餐為個人支付4元單位支付46元,個人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個人部分:借:管理費用4貸:應付職工薪酬4借:應付職工應酬4貸:其他應收款-職工個人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費用46貸:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性性福利46借:應付職工薪酬-短期薪酬-福利費-非貨幣性福利46貸?(老師這個費用我先掛帳你看我用哪個科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經理負責公司業務的簽字審批,那請問丙公司的日常業務由這名總經理財務簽字審批可以嗎?總經理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個人。謝謝老師!
如果沒有發票走費用,就按實際利潤交企業所得稅哦
你好 ,如果您沒有成本費用,那您就按實際的利潤乘以所得稅的稅率交企業所得稅,