對的,是的,是這么做,是這么理解。
以前是小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免稅,然后免的這個增值稅放到營業(yè)外收入里。企業(yè)所得稅不減免,現(xiàn)在這個增值稅普通發(fā)票開出來的直接是免稅的,怎么做會計分錄?是不考慮增值稅了嗎,也不考慮企業(yè)所得稅了嗎?
老師,我想問下,小規(guī)模季度不超過30萬,普票按1%開票免增值稅,這個免的增值稅是不是做賬要記錄到營業(yè)外收入,另外這個收入是不是要交企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模,第一季度開票29萬,免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是不是營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進了營業(yè)外收入-,這個收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
老師,小規(guī)模,季不超30萬,普票免征增值稅,減免的增值稅是不是要計入營業(yè)外收入呢?能寫下具體分錄嗎?謝謝
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標準農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業(yè)收到個稅退付手續(xù)費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?