你好 這個是什么錢的
老師,您好,請問小規模企業收到連續加起來三筆有45萬的收入,沒有開票的,我計入其他應付款,之后再轉營業外收入,需要繳哪些稅?稅率是多少?有沒有好的避稅辦法?
老師好!我們小規模納稅人,2022.02月有一筆營業外收入90萬,公司就沒有其他收入了,請問要交什么稅呢?怎么計算的呢?是打官司,對方破壞我們公司場地賠償給我們,請老師幫忙看看怎么算的,稅率各方面又是多少的
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業。然后我發現應交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應該是要轉到營業外收入的吧?現在我還能去寫一個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(小規模),貸:營業外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業外收入的話是不是要加到他報生產經營所得稅里面的“收入總額”里面?
老師,您好,目前有一家小規模企業需要注銷,年收入280萬,凈利潤14萬,預付470萬,預收530,應付18萬,應收12萬,其他應付100萬,其他應收160萬,庫存14萬,實繳0,所有者權益13萬,請問如果預付都取得不了發票,目前這樣的情況,如果需要注銷繳稅金額大概多少,分別是繳納哪些稅?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業務是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應交稅費,然后應交增值稅,嗯,我沒有轉入營業外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結轉到營業外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應交稅費應交增值稅,他們的合計數一次性的轉入營業外收入行嗎?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
合同上簽的是品牌使用費及管理咨詢費,我們公司并沒有品牌使用費這一項,管理咨詢倒是有
不需要給他開發票的嗎
不需要開票的,所以不好做主營業務收入,就做到其他應付款,有什么更好的辦法嗎
你做營業外收入這個不好 不開發票可以做無票收入 這種你們不想交稅的最好私下收款 你做營業外收入只繳納所得稅
做無票收入的話,我們除了增值稅1% 還需要了繳納其他稅嗎
附加稅 所得稅看利潤
小規模企業附加稅是多少的 所得稅可以沖減以前年度的虧損嗎
附加稅6% 可以彌補虧損