你好,同學 9.1 借,其他應收款1.2 貸,銀行存款1.2 9.20 借,銀行存款20 貸,主營業務收入20 借,主營業務成本1.2 貸,其他應收款1.2
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款出去,到時候這些費用全部由中標單位一次性轉到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款出去,到時候這些費用全部由中標單位一次性轉到我公司,這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。
您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用),借錢出去時借記其他應收款,收到中標費時以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。 請問9.1日和9.20日的分錄應該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 借錢出去時是借記其他應收款還是合同履約成本,但是這個專家費是不開發票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 請問9.1日,9.15日和9.20日的分錄應該怎么做呢?
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業務成本 1200 貸,其他應收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業務收入 6.8 貸,其他應收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應該記入主營業務收入還是其他業務收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發票的。
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎