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您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用),借錢出去時借記其他應收款,收到中標費時以什么方式來消賬呢,因為專家費不開發票,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣。 請問9.1日和9.20日的分錄應該怎么做呢?

2020-09-19 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 22:35

你好,同學 9.1 借,其他應收款1.2 貸,銀行存款1.2 9.20 借,銀行存款20 貸,主營業務收入20 借,主營業務成本1.2 貸,其他應收款1.2

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你好,同學 9.1 借,其他應收款1.2 貸,銀行存款1.2 9.20 借,銀行存款20 貸,主營業務收入20 借,主營業務成本1.2 貸,其他應收款1.2
2020-09-19
你好,同學。 9.1 借,其他應收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業務成本 1200 貸,其他應收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業務收入 8
2020-09-20
你好,同學。 如果這是你的主要經營范圍,就是主營業務。 如果不是,才是其他業務收入的。
2020-09-20
你好,借:其他應收款-中標單位 貸:銀行存款 借:相關成本費用 貸:銀行存款 其他應收款-中標單位
2020-09-19
你好,同學, 你這里相當于你支付,后面撥款給你,可以作為你的合同成本,后面收款作為合同收入處理。
2020-09-19
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