同學您好,有正規發票的可以記入業務招待費的,紅包的就不太合適了
老師新開一個酒店從籌建期間要開始做賬,籌建期的所有支出怎么寫分錄。之后營業了這些再怎么攤銷回來。 請幫我寫下兩個期間的會計分錄
老師,請問下中秋節送禮月餅,紅包這些支出怎么做帳,會計分錄怎樣寫??
老師,請問前幾天公司派了1人100元的開工紅包,請問現金支出了,我怎么做分錄呢?到月末計提工資時,要不要合并這些開工紅包到工資計提個稅呢?這之前因為已經支出了現金,那到月末關于這個開工紅包又怎么做分錄呢?
老師,我們公司和隔壁公司公用一個保安,過節給保安紅包200元,兩個公司對半出,現在我們公司先支付了200,這個月我們先把帳計提起來,下個月收隔壁公司100,下個月收到款。支付,計提,收到這三筆分錄怎么做?
中秋節外購月餅用于贈送客戶,會計分錄怎么寫呢?請問老師
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務,需要記賬嗎?
杭州生產型企業純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?