你好 你們開始建賬了沒有 。籌建期你做借長期待攤費用-開辦費貸銀行存款 。 營業期開始了 做 借管理費用 貸長期待攤費用
老師新開一個酒店從籌建期間要開始做賬,籌建期的所有支出怎么寫分錄。之后營業了這些再怎么攤銷回來。 請幫我寫下兩個期間的會計分錄
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費用都是歸集到長期待攤費用-開辦費里了,等營業期再攤銷,現在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項目,項目結束我們這邊是要申請專利,做無形資產的,現在我錢付出去,項目還沒有完成,發票就開回來了,我要怎么做賬?麻煩能說詳細一點?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費用都是歸集到長期待攤費用-開辦費里了,等營業期再攤銷,現在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項目,項目結束我們這邊是要申請專利,做無形資產的,現在我是籌建期,所有的費用還沒有入損益,那我這個怎么做賬?
老師,新公司9.26注冊,到目前為止還未投產,籌備期間在一家五金店分批次購買了安裝簡易房的材料及機器設備上的一些小配件,加起來一共17508元,但這些我分不太出來,公司小,沒有倉管,怎么入賬?簡易房達不到固定資產,想計長期待攤費用,借:長期待攤費用,貸:銀存,分3年攤銷可以嗎?從哪個月開始攤銷比較好?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎 這個的
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
還沒有開始建吶,不過也要建了。 那長期待攤費用需要多久攤銷完?是平均每月都攤銷?
你好 那把這個建立賬套起來。 這個待攤的話 你可以一次性分攤的或者你覺得金額過大 比如你們酒店前期收入確實小的話 你可以分攤幾年。 比如3年以上 看您自己預估受益期來判斷。