借銷售費用、招待費貸銀行。
老師,請問下中秋節送禮月餅,紅包這些支出怎么做帳,會計分錄怎樣寫??
請問老師,中秋節外購的月餅禮盒發給員工 ,可以入費用 的福利費嗎?禮盒送給客戶的,怎么入賬?
請問老師,中秋節公司購買茶葉,月餅送客戶怎么做賬?其中也有月餅是給公司員工的
老師,中秋節期間購買月餅贈送客戶的運費發票是專票,進項稅額要怎么做賬處理呢?
中秋節外購月餅用于贈送客戶,會計分錄怎么寫呢?請問老師
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
外購:借方:庫存商品,應交稅費-進項稅,貸方:銀行存款,贈送客戶,借:管理費用-業務招待費,貸方庫存商品 應交稅費-銷售稅,視同銷售嗎,老師
你好,可以的,可以這么做的。