你好 需要差額計稅的填寫 勞務派遣的需要填寫
老師,你好我在學增值稅納稅申報,都是3%的稅率為什么這個表有的需要填寫,有的這里不需要填寫要到主表填寫呢,有點不明白,這個表是只針對服務還是勞務???
老師,你好我在學增值稅納稅申報,都是3%的稅率為什么這個表有的需要填寫,有的這里不需要填寫要到主表填寫呢,有點不明白,這個表是只針對服務還是勞務???
小規模納稅人申報增值稅是不是只要有稅率收入都要填寫這個表格?還是說差額才需要填寫這個表格?
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
老師,外貿企業申報增值稅,《增值稅減免申報明細表》里第8欄,“出口免稅”這一項需不需要填寫?我們都是需要退稅的業務,這里寫的是免稅,需要填嗎
老師一直不大理解,內含收益率就是凈現值=0時點的貼現率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉為固定資產嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業,供應商沒給我們開出發票我們已經付款了,但是已經報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續對外出租。改擴建發生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業執照,綁定了抖音的網店,今年需要給平臺開服務費發票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發票,怎么核定最劃算呢
能在具體解釋一下嗎,第一個企業和第五個企業不用填,中間3個需要填寫
這是第5個企業的資料
你好 差額計稅的 就是收入-成本繳納稅款的需要填寫的