你好 當(dāng)月25欄的那個(gè)數(shù)據(jù)
增值稅納稅申報(bào)表里面的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額那一欄是填上一個(gè)月申報(bào)表里的那哪一欄的數(shù)字?
增值稅納稅申報(bào)表主表30欄中的本期應(yīng)交稅款,如果上個(gè)月已繳納稅款,那么本月30欄中的數(shù)據(jù)是否需手工填報(bào),還是會(huì)自動(dòng)生成?
請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí),主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
增值稅申報(bào)表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,3月申報(bào)主表的時(shí)候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報(bào)3月報(bào)表的時(shí)候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫(xiě)這個(gè)518185.42,導(dǎo)致到5月申報(bào)4月時(shí)25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報(bào)表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫(xiě)518185.42可以吧,不用再去改3月的的報(bào)表了吧?
你好,老師,同一個(gè)老板控制的不同法人公司的多個(gè)公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢(qián)了要給上游運(yùn)營(yíng)商公司打款,就BCDF公司匯集款項(xiàng)打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開(kāi)票,上游運(yùn)營(yíng)商公司給A公司開(kāi)票。這樣做可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)槲覀冃枰鄠€(gè)公司分開(kāi)承接項(xiàng)目
老師,請(qǐng)問(wèn)全盤(pán)會(huì)計(jì)和庫(kù)管的財(cái)務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開(kāi)票,一般開(kāi)什么類(lèi)目的票可以開(kāi)成6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購(gòu)支付和銷(xiāo)售收款沒(méi)問(wèn)題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問(wèn)一下去年進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)賣(mài)出去了,由于沒(méi)付款就沒(méi)給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買(mǎi)種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊(duì)6名人員去參加民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì),每人給支付5200的務(wù)工補(bǔ)貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢(qián)打給一個(gè)人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊(cè),按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下就是我方開(kāi)技術(shù)發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)銷(xiāo)售貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái) 這兩張發(fā)票的金額可以對(duì)沖嗎 就是對(duì)方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開(kāi)票金額
老師公司購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē),可以一次性入賬不提折舊嗎?
是24欄應(yīng)納稅額合計(jì)吧
你好 是的 但是這個(gè)是本期的
那還有一個(gè),本月申報(bào)表25行期初未繳稅額是根據(jù)上個(gè)月申報(bào)表的32行期末未繳稅額數(shù)字填的嗎
你好 不是 是34欄里面的數(shù)據(jù)
我已經(jīng)不懂了
25欄等于30欄 他們都是等于上月繳納的稅款