你好 你好,上月繳納的稅款 和25欄一樣? 得系統(tǒng) 自動帶出來的?
增值稅納稅申報表里面的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額那一欄是填上一個月申報表里的那哪一欄的數(shù)字?
9月份增值稅辦理延期申報,稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)字自動取數(shù)9月份增值稅應(yīng)納稅額,這個是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時候把金額填到31欄
增值稅納稅申報表主表30欄中的本期應(yīng)交稅款,如果上個月已繳納稅款,那么本月30欄中的數(shù)據(jù)是否需手工填報,還是會自動生成?
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,增值稅申報表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
可是現(xiàn)在出現(xiàn)那種情況,上月實(shí)際交納稅款,本月沒有帶出來,是空的。
你好 建議聯(lián)系稅務(wù)局按稅務(wù)說 的處理?