你好 你們掛靠你的上級嗎
老師好,請問:我的上級公司對外簽訂工程合同,但我們公司是施工方。現在工程已經完工,上級公司將工程款轉給我公司,同時上級公司開發票給對方單位,我公司給上級公司出了稅點。我們已經在19年結轉了工程成本和利潤,我這收到的工程款怎么處理呢?
老師,我們19年和甲公司(甲方)簽定維修工程合同,21年初甲公司注銷了。現在工程結束我們要給甲公司開票。甲公司說他們和另一個公司合并了,我查了一下他們工商記錄是已經注銷,現在讓我們開給他們合并的另一個公司。這樣合理嗎?
老師,我有一家建筑公司的,之前預付了工程款給勞務公司,勞務公司也給我開了發票,做到工程施工勞務費里,可后來這個工程合同沒有簽訂下來 ,現在公司要注銷了這個工程施工還掛在工程施工的借方,我要怎么處理,才能順利注銷
老師,公司和施工方簽了一份1000萬的工程合同,工程已經基本完工了,施工公司現在要給我們開票,因為施工公司是跨市的,說工程合同超過500萬的開票麻煩,要把原簽的合同拆成3個合同來開票。這個在稅務上有什么影響嗎?
我們是工程公司,已經收到上家的80%工程款,我們又把工程分包給下家,一般兩個月完工,已經和分包方簽訂合同,支付了預付款,合同剩下的外包工程款我可以計提費用嗎?如果不計提我們當月利潤就很高,其實外包工程款我們次月就會支付了!
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
不是掛靠的,但不需要我們開票了,目前收的工程款不知道怎么平賬
需要你的上級委托你單位收款的證明,然后還錢給你的上級。
老師你看錯了,工程是我們做的,錢是我們上級轉給我們的,只不過是上級單位給對方開的發票,我們只出了稅點給上級單位
那不就是你們掛靠你的上級嗎?
如果是你的上級分包給你單位的,你不需要出稅點,你直接給你的上級開發票就可以確認收入。
如果是掛靠怎么處理?直接給上級開發票嗎,還需要有其他什么材料準備嗎,是否需要簽合同啥的?
對了,老師,我們不能開發票,因為沒有資質
如果是掛靠的,應該你的上級直接還款給你私護就可以,你們單位外賬不需要再交稅了,上級已經交了稅款,你們已經付了稅點了。
你們再交一遍不就重復了。
主要是我們是公賬收的款哦,款已經進公賬了,怎么處理好呢?我們還沒有資質
現在能把錢退回嗎 然后讓上級公戶打款給你的私戶。