你是所得稅費用要結轉到本年利潤,結轉到未交增值稅里面了嗎
2019年,誤多交企業所得稅 當時分錄是,借 所得稅費用,貸應交稅費應交所得稅。繳納稅時借 應交所得稅 貸 銀行存款 今年發現不該繳所得稅 要做調整 ,怎么調整 是借 利潤分配_未分配利潤 貸方應該什么科目
去年第一季度交了所得稅,借:應交所得稅,貸:銀行存款,當月結轉的時候,科目錯了,做成了借:所得稅費用,貸:未交增值稅,今天我才發現,請問應該怎么調整呢
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應交稅費-應交個人所得稅,借:營業外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業外支出,貸:銀行存款了,現跨年了應該怎么調整呢
22年做所得稅繳納憑證 借應交稅費-所得稅 貸銀行,23年年終結賬發現做錯了。想從應交稅費科目調整到 借所得稅費用 。怎么做調整分錄?直接借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅嗎
#提問#老師好,企業第一季度利潤高,報企業所得稅時可以適當做利潤嗎
銷項是5%簡易計稅稅金5000元,進項是13%稅金8000元,增值稅申報表進項帶不出,顯示交稅5000元
已交稅金需要結轉嗎?應交稅費的二級三級有余額怎么辦
老師,員工辭退補償,在匯算清繳的時候是填到工資薪金還是福利費呢
所得稅清繳年報怎么報,所得稅清繳要把成本調減,補稅補5000多,那這個年報財務報表怎么報,還是就直接取2024年12月份的數據,直接報,還是怎么操作
餐飲公司(都是到門店吃)在抖音上一個季度提取了50萬,沒有開票,如何做賬
貸款報表周轉天數怎么計算,比如應收35調90,預付18調5,預付8調40,應付22調1,營收8000萬
老師,您好,我想問下2023年和2024年所得稅稅率是多少
固定資產折舊,如何入賬?
老師好,公司租了房東的房子,房東個人開不了發票,房東用自己公司給我們開票 這可行嗎
不是 我是把應交所得稅記成了未交所增值稅
正確的是借:所得稅費用,貸:應交增值稅,我記成了借:所得稅費用,貸:未交增值稅
所得稅貸方對應的是應交稅費—應交所得稅
今年應該怎么調
借:未交增值稅 貸:應交稅費—應交所得稅
用不用做以前的年度損益呢
這個不用調整以前年度損益的