1 這個是有開專票,這個1行等于2行 ,32000是普通發(fā)票嗎,那這個填寫10行
老師好,我想問一下咱們這個會計學(xué)堂的真賬實(shí)操報稅填列這個地方,有一點(diǎn)不太明白。首先這個公司是小規(guī)模納稅人,好像季度不超過30萬是免征的,所以就不應(yīng)該填在應(yīng)納增值稅不含稅銷售額,而是填在免稅那列是嗎?免稅是有32000,所以填32000就好,不用填30萬是嗎?然后那個稅局代開的為什么不能算免稅那里呢?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師,基金代扣增值稅如何申報,現(xiàn)在問題是基金管理人是小規(guī)模納稅人,這個該如何申報呢,小規(guī)模納稅申報表里,沒有填代扣代繳的地方,只能與自身的管理費(fèi)收入一起申報,就超過了30萬的免稅額度。管理費(fèi)收入只有20萬是應(yīng)該免稅的。這個是不是需要稅務(wù)局給核定一下代扣代繳增值稅
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細(xì)表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個?具體的
公司就單獨(dú)把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細(xì)
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
老師請問一下,企業(yè)所得稅年度申報廣告費(fèi)怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調(diào)增金額?
老師好 內(nèi)賬是假賬嗎
所得稅是按利潤總額還是按營業(yè)利潤算?
公司年收入不到5000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個財務(wù)報表做個一個億的收入,百分之15左右,請問下稅金及附加這個金額我應(yīng)該怎么填,外賬那邊做的年累計才7萬,稅負(fù)率百分之三左右
老師請問下我們公司的挖機(jī)去改田人工和機(jī)器是公司,油是對方出,我們應(yīng)該怎樣開票?
中級可以帶計算器嗎?
公司買了一部手機(jī),用于職工福利,設(shè)置了服務(wù)期限3年,該名員工到了第二年離職了,賬務(wù)如何處理
福利費(fèi)的進(jìn)項稅額不可以抵扣吧
專票是不能享受免增值稅,所以填寫1行=2行
普通發(fā)票可以免增值稅填寫10行
嗯嗯,稅局代開的是專用發(fā)票
也就是說第一行第二行是專用發(fā)票的,第十行享受小規(guī)模納稅人免征額30萬的,只能是開普通發(fā)票的才能享受是嗎?
這個代開專票是沒有免稅優(yōu)惠
那如果代開普票呢?
咦,好像是小規(guī)模納稅人只能開普票,不能開專票,才要去稅局代開專票是吧?那稅局應(yīng)該不存在代開普票是吧?
有少量剛開辦企業(yè)這個可以去稅局代開普通發(fā)票這個,開不多話這個不需要交稅,沒有自己買設(shè)備和這個開發(fā)票軟件
噢噢 那稅局代開的普票算不算入免稅額呢?
算,這個也是免稅額下面
好的,謝謝哈
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了