你好,這個每個行業(yè)的標準是不一樣的,一般納稅人正常稅負控制住1%左右,開業(yè)前期可以低一些。小規(guī)模的話,正常普票開票季度不超過30萬,是不用交增值稅的。
老師,我想問下,比如一般一般納稅人,這個月收入500萬,進項稅額抵扣多少錢,交多少稅比較合適呢,這個怎么根據(jù)那個增值稅稅負來籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會影響稅務(wù)稽查的風(fēng)險,還有小規(guī)模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負標準?
老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師,我們是保潔公司,以前是小規(guī)模納稅人,所以交的稅也不多,一年才兩三萬,今年強制轉(zhuǎn)為一般納稅人了,一個月就得交兩三萬的稅,我們這個行業(yè)成本主要來自于人工,沒有什么進項沒法抵扣,想問問有沒有什么合理合法的辦法能少交稅?
我現(xiàn)在有一個小規(guī)模的醫(yī)療器械的公司,嗯,因為江蘇這邊的政策它是一個點,然后因為就是。因為就是明年的話,還想成立個一般納稅人,嗯,然后這樣就有進項票,他是稅點是13個點嘛,然后就到時候就是收入高的話,因為成本成本票可能不多。就想怎么合理避稅,要不然就是交的稅比較多。
想問一下,就是現(xiàn)在那個全電票。金額都比較大。有可能抵扣1-2張就交不上稅了(1張又太少,2張又太多,也有可能1張都太多)。該怎么溝通計算讓客戶開票回來的呀,,比方說2萬收入,要開1萬回來,就2%稅負率。但是1萬可能會多開幾百回來?又或者少開幾百,由于收入小,金額多開一點點稅負率都浮動比較大呀……可能多一點點就變1.5%稅負了(都是據(jù)實開具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多會沒錢,想每個月交點,平衡支出)想知道怎么溝通和計算能把握這個問題,懂的來,不要敷衍謝謝
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!