計提借信用減值損失貸壞賬準備, 然后確認壞賬,借壞賬準備貸應收賬款。
老師,你好想問下我們公司給甲方開發票,借方做預收,但是實際甲方沒有給我們回款開票金額這么多,差額部分要不回來了,要做壞賬處理,具體要整個流程怎么做呢?
你好老師。請問我們公司給政府部門發生了一些業務,實際金額5000,但是對方要求開8000票,這個差異3000怎么做賬好些?
老師,我們公司接了一個綠化建設工程,但是自己并沒有做,而是找了其他公司實際做的這個工程,請問這種情況,我們給甲方要開建筑服務發票,那實際做工的這個客戶給我們開什么發票呢
老師,我開出去了一張勞務發票,但是回款沒有直接進公司賬務,走的是甲方的農民工賬戶,需要我們申報個稅,甲方提供流水過來,我拿到流水要怎么做這比分錄呢?
您好老師,請問給甲方開了發票100萬,回款是甲方找的保理回的款95萬(代甲方支付工程款),其中扣的這個5萬是保理手續費用,保理公司那邊給我們開具了這5萬元的發票,但是從賬上來看我們和保理公司沒有任何關系呀,這個發票怎么入賬呢
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
好的謝謝老師
不用客氣的,應該的。