第一個(gè)借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
8月份采購(gòu)一批設(shè)備,已經(jīng)支付款項(xiàng)20萬(wàn)、并且已經(jīng)銷(xiāo)售,銷(xiāo)售總額30萬(wàn)。9月份才收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師、這兩筆分錄怎么寫(xiě)?這個(gè)月增值稅申報(bào)只能按照30萬(wàn)納稅了吧?進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣了吧?
一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷(xiāo)售當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷(xiāo)售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷(xiāo)售開(kāi)票但是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷(xiāo)售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有取得,產(chǎn)生了1萬(wàn)的增值稅,這個(gè)月才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月也沒(méi)有銷(xiāo)售產(chǎn)品,可以用這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了上個(gè)月的增值稅,再交上個(gè)月的增值稅嗎?
老師,公司上個(gè)月有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),上個(gè)月未開(kāi)票收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅5萬(wàn),這個(gè)月需要交增值稅2萬(wàn),那我這個(gè)月交增值稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
留抵的一萬(wàn)多購(gòu)買(mǎi)支架的進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)錢(qián)收了票還沒(méi)開(kāi)。我采購(gòu)線材的票供應(yīng)商還未開(kāi)票給我,對(duì)應(yīng)的線材銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)出去。可以先把支架的進(jìn)賬來(lái)抵扣線材的銷(xiāo)項(xiàng)嗎,線材的票收到以后拿來(lái)抵扣支架的銷(xiāo)項(xiàng)。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會(huì)計(jì)制度
老師租的倉(cāng)庫(kù)人家的貨放在我們租的倉(cāng)庫(kù)里,這個(gè)是不是要開(kāi),代倉(cāng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還是開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)
請(qǐng)問(wèn)我司報(bào)關(guān)進(jìn)口的貨物晶圓單位是“片”,一片有6000個(gè),現(xiàn)在客戶要求我們按單位“個(gè)”開(kāi)票,可以嗎,這樣我們進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的單位就不一致了。
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
手板開(kāi)票是3個(gè)點(diǎn)的嗎
老師,壞賬做資產(chǎn)損失,要提供什么資料
老師你看這一列數(shù)值都是常規(guī),但是第一行正常,第二行看著正常,一點(diǎn)擊左上角就出現(xiàn)逗號(hào),第三行直接把逗號(hào)顯示出來(lái)了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一種呢老師
@郭老師,我們研發(fā)部門(mén)有7個(gè)人,但是有3個(gè)研發(fā)人員,不想交稅,找的父母承擔(dān)工資。所以父母工資也計(jì)入研發(fā)工資中,現(xiàn)在稅務(wù)讓提供研發(fā)工資明細(xì),還有學(xué)歷證明,那父母沒(méi)有學(xué)歷怎么辦比較好呢?
老師,公司招了一個(gè)做飯阿姨專(zhuān)門(mén)給員工做飯,每月根據(jù)用餐金額做到相關(guān)部門(mén)的福利費(fèi)用,但她購(gòu)買(mǎi)菜是沒(méi)有發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企稅需要調(diào)增嗎?
第二個(gè)就有這個(gè)分錄有區(qū)別 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
不是很懂第一個(gè)分錄中間的,增值稅需要計(jì)提嗎?
收購(gòu)票這個(gè)月才到,我的成本是不是等票到才能結(jié)轉(zhuǎn)還是可能先結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么操作?
具體哪筆分錄不懂你說(shuō)一下
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 將這個(gè)過(guò)度到未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 繳納稅金 借未交增值稅 貸銀行存款
收購(gòu)票這個(gè)月才到,上個(gè)月的成本是不是等到這個(gè)月收購(gòu)票開(kāi)出來(lái)才能結(jié)轉(zhuǎn)還是可能先結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么操作?
如果你上月沒(méi)有取得發(fā)票,應(yīng)該先暫估庫(kù)存同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,等這月有發(fā)票了就可以沖暫估就可以了
暫估和沖抵的具體分錄怎么做
借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 沖減時(shí)做反向分錄
借貸相反還是紅沖?
都可以的,這種表示方式都可以的
采購(gòu)進(jìn)來(lái)的還沒(méi)開(kāi)票的是不是也用暫估入賬,不然怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么做?
對(duì),是的,需要暫估入庫(kù)的
暫估的是入庫(kù)的金額,應(yīng)付或者銀行 現(xiàn)金暫估,不是庫(kù)存商品那邊寫(xiě)暫估對(duì)吧,然后結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)票到的話就是沖減這個(gè)暫估應(yīng)付或者現(xiàn)金而已是嗎?
暫估是商品的入庫(kù)金額,這個(gè)是不含稅金額暫估。你收到發(fā)票后,把這筆分錄沖減掉,按照發(fā)票寫(xiě)正式商品入庫(kù)分錄
收購(gòu)發(fā)票是免稅的,我要自己先算出稅額是嗎?
采購(gòu)入庫(kù)分錄是:庫(kù)存商品花生-暫估 10 應(yīng)付賬款 10 還是庫(kù)存商品花生 10 應(yīng)付賬款-暫估10
有點(diǎn)亂,一般納稅人跟小規(guī)模納稅人對(duì)這個(gè)的處理是不一樣的是嗎,自開(kāi)收購(gòu)票,沒(méi)當(dāng)月開(kāi)具的
對(duì),你要是一般人,收購(gòu)免稅的,自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。庫(kù)存商品花生 10 應(yīng)付賬款-暫估10這個(gè)分錄是正確的
小規(guī)模的話,應(yīng)付暫估入賬 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存成本,票到的話就是沖減應(yīng)付賬款-暫估 ?
對(duì)啊,暫估時(shí),一般人和小規(guī)模都是一樣處理的