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一般納稅人,可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票,9%稅率,上個(gè)月銷(xiāo)售開(kāi)票但是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做(增值稅),需要當(dāng)月計(jì)提嗎?這個(gè)月銷(xiāo)售有開(kāi)了收購(gòu)票,連同上個(gè)月的一并開(kāi),進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做

2020-09-15 07:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-15 07:21

第一個(gè)借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-15 07:22

第二個(gè)就有這個(gè)分錄有區(qū)別 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 12:57

不是很懂第一個(gè)分錄中間的,增值稅需要計(jì)提嗎?

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 12:58

收購(gòu)票這個(gè)月才到,我的成本是不是等票到才能結(jié)轉(zhuǎn)還是可能先結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么操作?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 12:58

具體哪筆分錄不懂你說(shuō)一下

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 13:00

借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:02

月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 將這個(gè)過(guò)度到未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 繳納稅金 借未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 13:06

收購(gòu)票這個(gè)月才到,上個(gè)月的成本是不是等到這個(gè)月收購(gòu)票開(kāi)出來(lái)才能結(jié)轉(zhuǎn)還是可能先結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么操作?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:37

如果你上月沒(méi)有取得發(fā)票,應(yīng)該先暫估庫(kù)存同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,等這月有發(fā)票了就可以沖暫估就可以了

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 13:39

暫估和沖抵的具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:52

借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 沖減時(shí)做反向分錄

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 14:19

借貸相反還是紅沖?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 14:24

都可以的,這種表示方式都可以的

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 15:02

采購(gòu)進(jìn)來(lái)的還沒(méi)開(kāi)票的是不是也用暫估入賬,不然怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:04

對(duì),是的,需要暫估入庫(kù)的

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 15:14

暫估的是入庫(kù)的金額,應(yīng)付或者銀行 現(xiàn)金暫估,不是庫(kù)存商品那邊寫(xiě)暫估對(duì)吧,然后結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)票到的話就是沖減這個(gè)暫估應(yīng)付或者現(xiàn)金而已是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:16

暫估是商品的入庫(kù)金額,這個(gè)是不含稅金額暫估。你收到發(fā)票后,把這筆分錄沖減掉,按照發(fā)票寫(xiě)正式商品入庫(kù)分錄

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 15:18

收購(gòu)發(fā)票是免稅的,我要自己先算出稅額是嗎?

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 15:20

采購(gòu)入庫(kù)分錄是:庫(kù)存商品花生-暫估 10 應(yīng)付賬款 10 還是庫(kù)存商品花生 10 應(yīng)付賬款-暫估10

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 15:24

有點(diǎn)亂,一般納稅人跟小規(guī)模納稅人對(duì)這個(gè)的處理是不一樣的是嗎,自開(kāi)收購(gòu)票,沒(méi)當(dāng)月開(kāi)具的

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:35

對(duì),你要是一般人,收購(gòu)免稅的,自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。庫(kù)存商品花生 10 應(yīng)付賬款-暫估10這個(gè)分錄是正確的

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快賬用戶2377 追問(wèn) 2020-09-15 15:39

小規(guī)模的話,應(yīng)付暫估入賬 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存成本,票到的話就是沖減應(yīng)付賬款-暫估 ?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:45

對(duì)啊,暫估時(shí),一般人和小規(guī)模都是一樣處理的

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2020-09-15
同學(xué)你好 上個(gè)月沒(méi)開(kāi)票是做的無(wú)票收入嗎
2020-09-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款。
2021-09-13
你好,這個(gè)是不行的。
2021-09-02
?你好? ? ?是的。 你開(kāi)票出去 是月報(bào) 你就得有合理的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣。 不然你就會(huì)多繳納增值稅的 。 是的 。? ? ?當(dāng)月開(kāi)的比如1月的銷(xiāo)項(xiàng)稅。 你必須要用 1月的發(fā)票或者1月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣? ??
2021-01-21
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