你好 是的 成本也不可以發
上家虛開發票,我們做進項稅額轉出,那是借:以前年度損益調整,貸:進項稅額轉出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?
因為我們的供應商發票出了問題,認定為是虛開發票,要我們做進項稅額轉出,需要還要交所得稅或者是滯納金嗎?
進項公司認定虛開增值稅發票,我們公司需要進項稅額轉出,因為是以前得,需要進成本還是以前年度損益調整,調整后的未交增值稅與轉出得有差額怎么做分錄
請問老師,我們收到供應商的發票,已經抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務局申報表,要不要做進項轉出?或者我不轉出,正常抵扣這個負數發票能行嗎?
上個月供應商開了稅額20W的發票給我們,我們也做了抵扣。但因為是供應商開錯發票,這個月我們要做進項稅額轉出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉出? 然后我算本月需要的進項發票時就可以忽略這筆抵消的發票?
老師,您好!注銷公司,稅務清稅,其他應付款需要繳納稅額?
已知某企業目標資本結構中長期債務的比重為40%,債務資金的增加額在0~20000元范圍內,其年利息率維持10%不變,則該企業與此相關的籌資總額分界點為( )元。 這種具體怎么計算呢
老師,現在開票要開 燕子 稅收編碼是多少及稅率(我們是一般納稅人)
老師,這個經營范圍,我們租了場地,弄了大棚,然后場地租給來物流的司機倉儲貨物,這種品名要怎么開?許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:道路貨物運輸站經營;國內貨物運輸代理;運輸貨物打包服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);裝卸搬運;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);智能倉儲裝備銷售;電子過磅服務;停車場服務;非居住房地產租賃;集裝箱租賃服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
老師,計算年金凈流量時,數值越大越好,計算年金成本時,數值越小越好,是這樣嗎?
為什么大企業,特別是上市公司,為什么用外包公司的員工
穩崗返還的會計分錄可以記到營業外收入-政府補助嗎
老師好,請問如果一家公司被稅局稽查后,所有事情處理后,稅局那邊會提供什么資料代表這件事徹底結束呢?會有結案通知書嗎?
有沒有大型餐飲實操課
老師,你好。我想問一下業務招待費的標準。
怎么做分錄和報稅呢?
借應付賬款貸利潤分配,進項轉出 增值稅附表二進項轉出其他 所得稅 納稅調整明細表扣除項目其他里面調增。
納稅調整明細表是不是所得稅匯算清繳的時候才能填呢?
你好,就是匯算清繳的時候在填寫預繳也不需要填寫,這個也不需要調整