您好,虛開這本身是不合法的,就不能給您所得稅稅前扣除
上家虛開發票,我們做進項稅額轉出,那是借:以前年度損益調整,貸:進項稅額轉出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?
老師,因為去年的發票進項稅額轉出,我們這個月補交了19萬的所得稅,這個得進以前年度損益調整科目了吧?交的滯納金就進今年的營業外支出就行吧?
進項公司認定虛開增值稅發票,我們公司需要進項稅額轉出,因為是以前得,需要進成本還是以前年度損益調整,調整后的未交增值稅與轉出得有差額怎么做分錄
22年收到21年的所得稅退稅 當時做的退稅分錄然后結轉時做了以前年度損益調整 現在發現所得稅科目還有余額 檢查了之后發現21年交的所得稅是異地項目預繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄 那么現在要怎么調整?補計提做平還是沖銷結轉的以前年度損益調整分錄?
以前年度發票進項有問題,今年補交了增值稅附加稅企業所得稅,沒有以前年度損益調整這個科目,分錄怎么做?成本需要轉出嗎?
老師 我要看固定資產合計數在那里看呀
老師,你好,差旅費的住宿費,不能抵扣,對吧
老師請問年底除了憑證,明細賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業注冊資金是100萬元,可是賬目上的實收資本被之前會計調成了0 這個怎么辦
這兩個報表報的是企業所得稅年度匯算清繳的報表嗎?
老師,請問個人賣二手房個稅怎么算的
老師我在填寫稅審的表格,固定資產年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應該怎么填寫固定資產的原值和折舊額呢,從哪里取數呢
老師,稅務查到我們一張服務費發票涉嫌虛開,需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現金付的
老師,個人開給我們公司工程款的發票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤是1萬元,我怎么給每個股東分配利潤?會計分錄怎么做?交多少個人所得稅?在哪里繳納?
那分錄怎么做?可以虛開發票,東西有到?
那您實際發生了業務,沒有發票,那所得稅還是不能稅前扣除,匯算清繳的時候還是需要納稅調整的