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上家虛開發票,我們做進項稅額轉出,那是借:以前年度損益調整,貸:進項稅額轉出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?

2020-08-19 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-19 21:28

您好,虛開這本身是不合法的,就不能給您所得稅稅前扣除

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快賬用戶2793 追問 2020-08-19 21:30

那分錄怎么做?可以虛開發票,東西有到?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 21:47

那您實際發生了業務,沒有發票,那所得稅還是不能稅前扣除,匯算清繳的時候還是需要納稅調整的

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您好,虛開這本身是不合法的,就不能給您所得稅稅前扣除
2020-08-19
同學你好,有差額做分錄調平即可。借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅。
2022-09-17
你好,是的 增加你的利潤 多交所得稅
2020-08-19
你的原材料領用的時候減出來
2020-10-09
你好;? ?你之前收到的時候怎么做科目的 ;? 你們是什么準則; 好判斷科目??
2022-06-09
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