你好!這個不影響發票使用了。
你好老師,請問員工出差報銷的差旅費中的住宿費發票中的地址XXX路 多寫了一個路。(對方開的是專票)請問可能用? 我從稅控系統中能查到對方給我們開的這張發票
老師,員工報銷差旅費收到一張住宿費發票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業是免稅的,說免稅收入進項不能抵扣。這張發票是有稅額的,說明對方選擇沒有享受這個免稅優惠,我們收到這發票是可以抵扣的吧?
你好,我們是購買方,銷售方開具紙質專用發票給我們,我們把原件丟失了,現在讓對方把他們那邊的記賬聯復印件給我們入賬,但是對方沒有復印,就直接從開票系統里打印出來(如圖),然后蓋上發票專用章給我們,請問圖片中的發票可以入賬嗎,因為格式不一樣
老師你好,我們接收了一張費用票(員工出差報銷的住宿費),被認定為虛開發票,現在稅務局要我們調出來,請問調出來放在哪個科目呀?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發票,12月預交11月開出發票的增值稅,填報預交表時,系統中有扣除額20萬(11月我們收到了當地勞務分包公司開給我們的20萬勞務費),請問系統中顯示的20萬是這勞務分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統就能檢測到的金額嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎