扣除的分包款需要自己填寫。
請教一下老師建筑業分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發票已經交了稅的發票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現在9月,我拿到小規模給我開的8月的分包發票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當地稅務機關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師,麻煩問一下,我們公司是物業公司顧了很多勞務人員年齡都5.60歲了。我們當地的社保局規定女50歲,男60歲就不能再交社保也不能補交了。我們以前是開勞務費發票,每個月要開20多萬的金額,要承擔很多稅點,出于避稅的考慮,這些不能再上社保的人員可以做成工資表,走工資嗎?然后在自然人扣稅系統里每個月零申報個稅,都是0申報。大概有70多人 這樣操作可以嗎?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發票,12月預交11月開出發票的增值稅,填報預交表時,系統中有扣除額20萬(11月我們收到了當地勞務分包公司開給我們的20萬勞務費),請問系統中顯示的20萬是這勞務分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統就能檢測到的金額嗎?
老師好!請教個問題:我們是建筑勞務公司,上月有開一張票 280萬(9%稅率)。這是21年以前異地項目的尾款。因公司目前的業務基本都是簡易項目的,所以可以抵扣的進項發票很少,只有部分房租水電費。 我想問下,就是這次開的這個發票,我不勾選抵扣的(系統里有可以抵扣的,但是我不勾,因為這些進項也不屬于這個項目的)直接異地預繳2%后,7%在本地直接交稅這樣有問題嗎?
請教!實際做過建筑行業財務的老師!! 請問:1.專業承包異地項目,把勞務分包了出去,異地預繳增值稅款的時候,要把勞務分包額扣除,是嗎?預繳企業所得稅的時候需要扣除勞務分包額嗎那在本地交納增值稅和企業所得稅的時候,需要扣除勞務分包額嗎? 2.本地交納增值稅時,填增值稅納稅申報表時,增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開票100萬,收到勞務分包公司的發票10萬,這10萬需要填在附表(三)嗎?應該扣除勞務分包公司的10萬嗎?
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
那我們11月收到的20萬勞務分包發票能不能作預交的扣除額呢?
你好可以自己選擇的呢? ?這樣會多交稅?