同學(xué),你好,小規(guī)模目前的征收率是1% 應(yīng)納增值稅=138000/1.01*1%=1366.34
小規(guī)模納稅人 開(kāi)票金額138000(含稅收入) 總共需要繳納多少稅?怎么算?
小規(guī)模納稅人收入3526000含稅開(kāi)票,需要交水利建設(shè)基金嗎,交多少錢,怎么算
小規(guī)模納稅人開(kāi)專用發(fā)票 含稅金額404167.5元,沒(méi)有費(fèi)用 ,需要繳納多少稅款 ?
老師好,不含稅金額收入是478824元,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票,需要交多少稅呢? 謝謝
小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)票收入775258.97無(wú)票收入278120.05需要繳納增值稅,附加稅各是多少?怎么算的?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
還有附加稅呢?
附加稅,在繳納增值稅的情況下,小規(guī)模目前是減半征收, 假如你的公司是在市區(qū),附加稅的稅率是12% 附加稅=1366.34*12%*50%=81.98
老師 不含稅收入不是按3%計(jì)算的嗎?我記得申報(bào)表是按3%算的吧?
同學(xué),你好。現(xiàn)在是疫情期間,小規(guī)模的征收率是1%,截止到今年底。
那所得稅應(yīng)該繳多少呢?
以你提供的資料,所得稅是算不出來(lái)的。 你根據(jù)你的收入減去你的成本和費(fèi)用,再乘以你的所得稅稅率,算出來(lái)就是所得稅了。
我們公司給對(duì)方開(kāi)票 需要對(duì)方支付稅款 就想知道這筆收入總共需要繳納多少稅款
如果是個(gè)人開(kāi)票給公司需要繳納個(gè)稅嗎?
現(xiàn)在還還差所得稅,沒(méi)有成本,算不出所得稅的。