你好 開具發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 收款沖減應收賬款
老師,你好。我們公司是勞務分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先開了增值稅專用發票給甲方。怎么做會計分錄?收到款項時怎么做分錄?月末怎么結轉呢?
老師,您好!我們是一家建筑公司,短期勞務分包合同的乙方,清包工,開3%的專票給甲方的時候會計分錄怎么做?甲方付款給我們的時候怎么做會計分錄?包工頭給我們開勞務票,轉款給包工頭的時候怎么做會計分錄?月末結轉成本是按勞務票結轉嗎?
老師,2020年底計提應付賬款時未取得發票會計分錄 借工程施工 貸應付賬款~甲公司 2021年收到對方的增值稅專用發票但是未付款會計分錄怎么做?
老師,你好。建筑公司,簽了合同承包了一建筑工程施工項目,但又總包出去了給了乙方做,收到發包方給的工程款后,我方開發票給發包方了,我方扣掉了增值稅及附加稅,企業所得稅后剩下的全部轉給了乙方了,那個企業所得稅我方是按什么稅率來收乙方的呢?
你好,我想問下就是我們是甲公司和總包方簽訂的合同,然后前期開票都是甲方提供,后期剩的尾款做了一個債權轉讓手續到乙方 但是注明發票由甲方開具,總包方要求必須提供甲開具的發票,乙收款,我不知道我們甲乙方這個賬務該怎么做
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
老師可以幫忙算個函數公式嗎,保底8000,提成高于保底,按高的金額算,提成低于保底,按保底給,前提是必須出勤26天,達不到就按實際天數算,用保底除于應出勤乘實際出勤
增值稅一般納稅人庫存商品是用發票上的含稅金額還是不含稅金額計算
稅局官網在哪可以導出所有稅收分類信息嗎
在申報企業所得稅季報時,今年讓先預繳后清算,2021年的時候我們有利潤但是在企業所得稅季報時沒有讓預繳啊,怎么現在要預繳,是從什么時候開始的?
石子廠,屬于制造業嗎?
合營和聯營區別是什么
麻煩問下,2024年的賬,比較亂,2025年1月,2月,3月銷項,進項,銀行流水我都要了,真實業務,該做的都做了,那2025年3月份財務軟件生成的資產負債表,應收賬款,應付賬款,值比較大,存貨還是負數,這怎么辦,是2024年銜接過來的,有啥好法吧,
存貨與營收的比例多少才算是合理,怎么判斷存量少不少
老師好,營業賬本的印花稅是根據什么科目來填列?
月末怎么結轉成本?
人員的工資和社保結轉確認主營業務成本
開票時可以借:應收賬款,貸:工程結算嗎?
只有施工單位采用完工百分比
老師,您的意思是只有甲方承包方用完工百分比法,盡管我們作為一家建筑公司,只是作為勞務的分包方,不采用完工百分比法是嗎?
除非你的工期也特別長 也可以采用完工百分比法
好的,謝謝老師。
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