您好 暫估材料沒收到發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
暫估材料沒收到發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
暫估入賬的材料可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,您好,2020年暫估人工成本收到發(fā)票后,我沒有沖銷暫估,把人工成本結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么辦。
老師,21年的賬,前會計暫估的沒沖回去,當時暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在材料夠結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我現(xiàn)在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在可以再結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
工業(yè)制造企業(yè),原材料發(fā)票沒有回來,暫估的原材料,發(fā)票回來以后直接紅沖暫估的原材料就可以,還是結(jié)轉(zhuǎn)成本那比,也要紅沖?發(fā)票比暫估的多,把暫估全部紅沖了,再入材料可以么?
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財務(wù)報表,那我想問一下,各自的財務(wù)報表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請問下資產(chǎn)負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準備什么資料?
這個2024年的當年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
可以這樣寫嗎
下面一般分錄可以麻煩截圖清晰點嗎 實在看不見
借原材料-暫估,貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸原材料-暫估
可以這樣寫嗎
如果發(fā)票來了怎樣沖回
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 您直接銷售的原材料?
建筑行業(yè)購買材料
然后領(lǐng)用 借:工程施工 貸:原材料 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工