更正20年度匯算清繳表 更正憑證
老師,比如:建筑企業去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預提成本 100,貸:應付賬款–暫估100,結轉收入時把預提成本結轉到工程結算然后結轉成本 ,發票在1、2、3月分幾次收到,應該怎樣沖回
老師,您好,我在6月的時候做了一筆暫估成本,暫估結轉至成本的時候分了3級明細,等同說把機械租賃費、材料、人工均分的做了明細,暫估成本的時候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發票我該怎么沖回?還是說我全部都紅沖,然后才成本從新匹配?
老師,您好,2020年暫估人工成本收到發票后,我沒有沖銷暫估,把人工成本結轉了兩次,沒有結轉材料成本,現在才發現,怎么辦。
老師,您好!建筑施工企業需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結轉暫估成本的分錄?后期收到發票付款沖銷暫估成本和已結轉暫估成本的分錄怎么做?
請問老師,年前暫估原材料,結轉成本了,現在沒有原材料,只有費用成本票,要怎么沖,怎么做分錄啊
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
老師小規模農業公司購買了化肥憑證我做了借:原材料貸銀行存款,因為銀行支付了,在領用化肥用于種植水果使用時憑證,我做了借,生產成本貸原材,為什么資產負債表里存貨還是沒減少。?現在領用我做借:其他業務成本貸:原材料可以么?
如果不更改可以嗎?
不更正,被稅局發現了,可能會補稅
更正匯算清繳表有什么影響嗎?
沒啥影響。主要看更正后是否要補稅
那我沒結轉的材料成本可以結轉嗎?
沒結轉的材料成本可以結轉