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老師,比如:建筑企業去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預提成本 100,貸:應付賬款–暫估100,結轉收入時把預提成本結轉到工程結算然后結轉成本 ,發票在1、2、3月分幾次收到,應該怎樣沖回

2021-03-16 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 18:10

您好,每次根據發票金額,借:工程施工–預提成本 (紅字),貸:應付賬款–暫估(紅字),

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:10

您好,再根據發票金額,借:工程施工–預提成本 ,貸:應付賬款–

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快賬用戶3712 追問 2021-03-16 18:30

發票有人工費有材料費等,二級科目用預提成本就不能體現具體業務了吧

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齊紅老師 解答 2021-03-16 18:36

您好,要體現相關業務,不是預提。最后預提都清零

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快賬用戶3712 追問 2021-03-16 19:12

我有些糊涂,老師您看下,這樣做會有預提的余額應該怎么清零

我有些糊涂,老師您看下,這樣做會有預提的余額應該怎么清零
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快賬用戶3712 追問 2021-03-16 19:13

再做一筆分錄的話預提在貸方,借方應該是工程施工的人工費或者材料費嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-16 19:15

您好,您還有分錄,借工程結標-100貸工程施工~預提-100。借工程結標100貸工程施工~材料/人工50+50

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您好,每次根據發票金額,借:工程施工–預提成本 (紅字),貸:應付賬款–暫估(紅字),
2021-03-16
你好,匯算清繳的時候調整了嗎?
2021-07-12
同學,你結轉成本應該是借主營業務成本暫估,貸,工程施工-材料費,而不是沖暫估款。
2022-01-12
暫估做到這里還沒有完結,需要紅沖回當月結轉到主營成本的48。 在你提供的案例中,之前暫估成本48并結轉到主營業務成本,當收到部分材料發票后,雖然對暫估成本進行了紅沖和重新入賬,但之前已經結轉到主營業務成本的部分也需要進行相應調整,以確保成本的準確性。 紅沖當月結轉到主營成本的48的會計分錄為: 借:主營業務成本 -48 貸:工程施工-項目1成本 -48 這樣處理后,主營業務成本就能夠反映實際收到發票部分的成本,避免了成本的虛增或虛減。
2024-07-15
你好;? 1.? 那實際成本是60萬還是55萬; 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
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