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老師你好:能給我發(fā)個建筑的業(yè)差額征稅增值稅申報表怎么填的資料嗎?郵箱號893675431@qq.com謝謝!

2020-09-12 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 11:01

我現(xiàn)在就發(fā),等會,等會

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2020-09-12
這個是不是可以退回,這個需要問你稅局那邊了,目前沒有看到反饋這個,
2021-03-05
你郵箱多少我發(fā)給你,這個申報示意圖,這個是需要填寫附表3 這個
2020-09-12
你好,首先你是人力資源公司,你是可以按照差額計稅的,那么你在申報的時候,首先你是要填寫這個附表,就是扣除表這一張附表去填寫。然后填完之后再填寫你的主表,那么,主表里面的銷售額就是按照差額來作為你的銷售額進(jìn)行填寫就可以了。
2020-10-15
你好,專票沒有45萬免征的,專票按實際開票計算稅金正常申報!收入可以選擇5個點3個點的列項填寫申報即可!
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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