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公司轉售出名下使用過的一輛寶馬,買入時382500元,已折舊158977元,收到二手車銷售統一發票1張,發票金額1000元,請問要怎么做賬務處理? 取得收入1000元,需不需申報增值稅?

2020-09-11 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 15:27

你這個幾時買入?你看這個截圖

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:29

借固定資產清理382500-158977,累計折舊158977,貸固定資產 382500 出售一般計稅做借銀行1000 貸固定資產清理1000/(1%2B13%)銷項稅額1000/(1%2B13%)*13% ,結轉固定資產清理,借營業外支出貸固定資產清理 382500-158977-1000/(1%2B13%)

借固定資產清理382500-158977,累計折舊158977,貸固定資產 382500  出售一般計稅做借銀行1000 貸固定資產清理1000/(1%2B13%)銷項稅額1000/(1%2B13%)*13% ,結轉固定資產清理,借營業外支出貸固定資產清理 382500-158977-1000/(1%2B13%)
借固定資產清理382500-158977,累計折舊158977,貸固定資產 382500  出售一般計稅做借銀行1000 貸固定資產清理1000/(1%2B13%)銷項稅額1000/(1%2B13%)*13% ,結轉固定資產清理,借營業外支出貸固定資產清理 382500-158977-1000/(1%2B13%)
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快賬用戶4618 追問 2020-09-11 16:25

只收到銷售發票,沒有稅收繳款書,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:35

需要自己去電子稅務局申報這個 填寫未開發票,自己沒有開

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你這個幾時買入?你看這個截圖
2020-09-11
這 1000 元需要申報企業所得稅。 企業銷售二手車,雖會計上最終計入營業外支出,但在計算企業所得稅時,要先確定該項業務的應稅收入和成本。銷售二手車取得的 1000 元,屬于企業的資產處置相關收入,增值稅申報時按 3% 減按 2% 計算繳納,不影響其在企業所得稅上作為應稅收入的性質 。在企業所得稅申報時,要將該業務的收入、成本、相關稅費等,按規定計入應納稅所得額計算繳納企業所得稅 。即需將這 1000 元及相關成本費用,在企業所得稅申報表中準確填報,以正確計算應納稅所得額。
2025-04-23
你好需要計算做好了發給你
2020-09-30
1,增值稅60000*5%%2B90000*3%=5700,附加稅5700*12%=684,房產稅60000*12%=7200 2,利潤總額300000%2B320000%2B500000-160000-10000-20000-20%2B6000-800=935180,稅935180*25%=233795
2022-05-23
銷項稅額=30*0.8*0.13+2289/1.09*0.09+ 進項稅額=33.9/1.13*0.13+5.995/1.09*0.09+100*0.13*0.8 進項稅額轉出=2.08 應交稅費=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出
2022-04-15
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