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這個月有學員退費了,分錄做:借 主營業務收入 應交增值稅 銷項稅額 貸 銀行存款,對嗎?

2020-09-10 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-10 21:12

您好,您的分錄是對的

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快賬用戶7430 追問 2020-09-10 21:15

要是有學生參加活動的報名費,還有考級的報名費,這倆個都做主營業務收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 21:15

您好,都是你們的主營業務收入的

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快賬用戶7430 追問 2020-09-10 21:18

有個情況,比如跳舞的學生買了我們的跳舞的衣服,這個衣服做其他業務收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 06:03

您好,是的,計入其他業務收入

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相關問題討論
您好,您的分錄是對的
2020-09-10
是的,是這樣賬務處理的
2020-08-20
可以的,可以這么做的。
2024-04-02
您好 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)814.95 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)540.65 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 840.95-540.65=300.3 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 840.95-540.65=300.3 貸:應交稅費-未交增值稅 840.95-540.65=300.3
2020-08-20
?您好,這個是對的哈,對
2023-02-01
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