可以的,可以抵減的
老師,您好,去年11月份公司買的金稅盤,現在報8月份的增值稅,公司一直沒有銷項稅額,金稅盤的稅控費用和維護費480元,能在今年8月正常抵扣嗎?一次抵扣480元,能抵完嗎?
老師好,請問我去年交的稅盤服務費沒有抵扣增值稅,能和今年的服務費,一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務費時金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當期發生額里填560嗎?
老師您好,我公司去年購買的稅控盤維護費一直為抵減,當時公司是小規模,想著維護費只能抵減一般納稅人就沒抵減,今年還可以抵減嗎?今年2月份公司變更成一般納稅人了,
你好老師,我公司9月份進行留抵退稅,所有進項稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤的服務費280元是不是可以全額按照進項稅抵扣,3月已做賬務處理,但增值稅報表上因有進項稅,所以一直為享受減免,請問,9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎?賬務和增值稅報表該怎么弄?
更正去年11月增值稅申報表,銷項稅額35000元,因為不可以再勾選進項稅額,當時11月申報表有一個稅控盤可抵扣金額1180元,現在更正并且使用,是記到現在4月份的憑證還是調整到去年11月記賬憑證里?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,我們稅控設備開的是專票,維護費開的是普票,這兩個可以一次性抵減嗎?
是的,都是可以一次性抵減的