都可以的,這個你自己選擇,最好的方法就是更正之前的。
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務上管嗎,有風險嗎
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師們好!一般納稅人公司因為變更地址,原地址稅務要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經申報了。這個月要更正11月申報,哪我現在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報頁面進行更正申報。申報表的金額是我自己填上,還是會自動生成的。
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
老師,有一張專票稅號錯誤,3月份會計做賬的時候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發票的時候才注意到這個錯誤,導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉出,是否可以?下月申報的時候放在增值稅附表二:本月進項稅額轉出額里面的異常憑證轉出進項稅額,是否可行?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
您好,企業所得稅申報時年度資產總額怎么算的?四個季度平均值嗎?
社保個人部分是會計科目是用其他應收款還是其他應付款?為什么快賬教程說的是其他應收款,但是有的會計用其他應付款?
老師好,公司自發給員工的生育補貼1000元,是否免交個稅?
老師一般納稅人每月開專票,超過10萬和不超過10萬,交的附加稅有什么區別?
暫估的原材料繳印花稅嗎
請問24年計提的工資因為公司沒錢沒有發,到25年匯繳清算怎么做賬
這里數據是填應納稅所得額金額嘛,就是減免金額
你好老師,468406.8大寫怎么寫
查賬征收個體工商戶,在繳納了所得稅后,賬戶里面的錢是不是舊歸自己所有,經營者或者家人可以拿來自己用了?
那如果使用了,怎么記賬呢?
借應交稅費、應交增值稅減免稅款借管理費用負數。