你好,是的,不能抵扣進項
我們是生活服務業,一般納稅人,疫情期間享受免稅,但是我們由于業務需要開具專用發票了,是不是就得當月收入全額納稅 當地稅務局說當月開具普票部分的可以享受免稅,專票部分納稅,這樣對嗎
老師,我是居民生活服務清掃服務公司,由于疫情,享受只要不開專票,開出的所有普票全免增值稅。可開回進項發票,聽說也不能抵扣,對不?
老師好!我們是旅行社,現在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發票,我做營業外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師請問我們是制造業 但因為停產 自有房產出租后按現代服務居民生活服務6%開具的增值稅專用發票產生的銷項稅額是否不能抵扣?那這些開進來的進項稅額發票是否不用勾選認證?會計賬務如何處理?如何納稅申報?
老師好,我們是物業公司,小區里的公共衛生保潔是委托其他某某物業管理有限公司提供保潔員,對方給我們開出的專票項目是:生活服務-清潔服務費,這個票不能抵扣稅嗎?這個算是居民日常服務嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
為什么呀?
不能放到明年抵嗎?
因為你都免稅了呀,不能放到明年抵
哦,好的。那老師,如保險公司開來的專票我進項轉出直接做借管理費 貸應交稅費(進項轉)
是的,分錄是正確的