同學(xué),你好 可以抵扣,算居民日常服務(wù)
老師,我們公司是物業(yè)管理公司,對(duì)外承包項(xiàng)目,開出的發(fā)票有:保潔服務(wù)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),保安費(fèi),小區(qū)樹枝樹葉修剪費(fèi)等,請(qǐng)問這樣需要繳納印花稅嗎?
老師您好。我們公司是票務(wù)代理公司,給企業(yè)出差訂機(jī)票,對(duì)方不需要航空行程單抵扣希望我們開6%全額,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù):機(jī)票款的專票給他們,這個(gè)是可以的嗎。(正常我們是提供航空行程單剩下的錢開服務(wù)費(fèi)發(fā)票)
老師您好,我公司是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在出租了公司倉(cāng)庫(kù),開發(fā)票是開倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)還是租賃?還有,對(duì)方公司要讓我們開電費(fèi),衛(wèi)生費(fèi),我們可以給他開嗎?如果可以開,是企業(yè)服務(wù)里面嗎?還有對(duì)方公司在把貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到租我們倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候,出現(xiàn)了 運(yùn)輸費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用也要我們出嗎?能開發(fā)票嗎?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師,請(qǐng)問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對(duì)方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭(zhēng)取是嗎,老師請(qǐng)問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個(gè)原材料的明細(xì)?
老師,我們公司平時(shí)裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實(shí)都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時(shí)候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實(shí)際申報(bào)的時(shí)候會(huì)把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財(cái)務(wù)賬與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一致,現(xiàn)在這個(gè)材料領(lǐng)用憑證是負(fù)數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒招聘正式員工和司機(jī),也沒有買貨運(yùn)車,所以從3月份找第三方平臺(tái)發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息,那個(gè)平臺(tái)上就有司機(jī)會(huì)聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運(yùn)輸了十幾車,每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒問題了我們有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī),司機(jī)會(huì)接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因,不會(huì)給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價(jià)時(shí)只扣了3%點(diǎn)的稅金,我們辦公點(diǎn)也距離運(yùn)輸起點(diǎn)和終點(diǎn)都比較遠(yuǎn),司機(jī)的個(gè)人身份證號(hào)給我們也不劃算搭車費(fèi)去稅局代開發(fā)票,請(qǐng)問我們能否按照臨時(shí)員工個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬所得在每月個(gè)人所得稅申報(bào)里申報(bào)了?就司機(jī)的這個(gè)工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個(gè)入帳標(biāo)識(shí)是指取得的進(jìn)項(xiàng)票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識(shí),我收票方作了入帳標(biāo)識(shí),開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費(fèi)發(fā)票給其他單位 其實(shí)是分?jǐn)偟?沒有賺錢 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類編碼是什么
23年匯算清繳申報(bào)表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會(huì)不會(huì)惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點(diǎn)害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個(gè)供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費(fèi),設(shè)備修理費(fèi)等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有一個(gè)是居民日常服務(wù),我就是不知道這個(gè)保潔發(fā)票能不能抵扣?
同學(xué),你好 這個(gè)服務(wù)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝工作順利