借:銀行存款 50407 貸:固定資產清理 應交稅費—應交增值稅 499.08 資產處置損益 不需要繳納, 借:應交稅費—應交增值稅 499.08. 貸:營業外收入 499.08
老師,公司處理固定資產收到款50407、我公司開具發票給對方,價49907.92,稅499.08,小規模納稅人,本季度不交稅!請問分錄怎么做呢?
老師,本公司小規模納稅人。上季度的項目已做完未開票,已確認收入,上季度滿足小規模納稅人不交稅政策。本季度客戶要求開發票,應該怎么處理,賬務分錄怎么做?
老師,小規模納稅人收到個人買賣給公司的設備,設備貨物已收到,但是沒給對方付款,也未收到對方代開發票,怎么做分錄
老師您好請問公司處理固定資產給個人未開票不用開票,是以入賬不含稅價減去已提折舊賣出的不存在損益,款也還沒收到,怎樣做分錄呢
老師,股東以固定資產的方式投資作為實收資本,固定資產已經請專業評估公司評估作價了,股東是小規模納稅人,固定資產沒有發票,請問下我要怎么入賬呢?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
老師,我做的是:借銀行存款50407,貸:固定資產清理49907.92,貸:應交稅金—增值稅(小規模)499.08,這樣做對嗎?
這樣是的可以的,但是你固定資產應該還有借方余額啊
老師,麻煩您幫我仔細看一下我做的分錄是都正確?
是的,是這樣賬務處理的
這樣做完后,我看到固定資產清理科目有余額,就是那個稅金的499.08
那你結轉營業外支出的金額有錯誤了,
我結轉營業外支出的金額 要加上這個稅金的金額 嗎?
是的,結轉到營業外支出的金額=88523.78-49907.92=38615.86
這個分錄里出現的應交稅金499.08是到季末一起結轉到營業外收入—政府補助里是嗎?
是的,不需要繳納,就要結轉
老師,請問小規模納稅人季報增值稅所得稅,現在還不到報稅期,可以把7月和8月的稅申報嗎?因為我們要注銷這個公司。
不行的,要到申報期才能申報的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好