勤奮的同學你好! 1、要按銷售價開具發票。 一般納稅人分兩種情況: (1)舊固定資產,以前沒有可抵扣而沒抵的增值稅,出售時按3個點開普通發票,申報時減按2%征稅。 (2)以前抵扣過增值稅,直接按13%開具發票。 2、未收到款項,計入其他應收款。 有問題可以接著問,如滿意點已解決五星評價哈,謝謝!
老師您好請問公司處理固定資產給個人未開票不用開票,是以入賬不含稅價減去已提折舊賣出的不存在損益,款也還沒收到,怎樣做分錄呢
老師,我想老師您幫我看看,現在賣出一臺固定資產原價是:62831.86元,已累計:30735.32元,賣價為50000元含稅價,那么我是不是要這樣做分錄呢, 1、借:固定資產清理32096.54 累計折舊32096.54 貸:固定資產62831.86 2、借:銀行存款50000 貸:固定資產清理44247.79元 應交稅費-增-銷項5752.21 3、借:固定資產清理12151.25 貸:資產處置損益12151.25 請問老師,我這樣做分錄對嗎?還有就是產生凈收益了,我需要報稅嗎?如何報呢
老師您好,我們是小規模納稅人,18年的時候公司買的固定資產沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補錄固定資產和計提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發票年底匯算清繳這個成本和折舊會調出來交稅
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?,F在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?,F在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
賣給個人的,不要發票就是不用開具發票不可以嗎?不可以入未開票收入嗎
可以入無票收入的,按稅法要求是都應開具發票的。
好的,謝謝老師
好的,有問題可以再問。