你好 主表19欄看下有沒有
老師,您好,增值稅申報里,附表四的稅額抵減表,如果進項稅不夠的時候,是不是把要抵的金額輸入到增值稅納稅申報表的"免,抵,退應退稅額"里呀
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計抵減有數據,為啥在最后增值稅申報表里沒有對應的數據呀
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統自動填數據4405.04元,但是本期增值稅進項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
老師,我想問下,增值稅申報的問題,附表五附加稅有數據,為啥主表的附加稅沒有數據呢
老師 您好 在填增值稅申報表 有軟件即征即退 附表四需要填嗎 即征即退項目加計抵減額計算欄內需要填數據嗎
老師,為什么無法查明的現金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經做了。
常規的企業都需要報哪些稅
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
你們需要交稅的嗎
19欄金額是0,這次不用交稅;但我下個月就要交了,我們附表四里有5萬多可以抵減的進項稅,我怎么使用呀
填寫附表四實際抵扣金額就可以
就是下次要使用的時候,在附表四里本期實際抵減稅額里寫上相應的數字,這樣后面的申報表里就有了,對吧
你好 是的 是這么理解
好的,謝謝
不用客氣的 應該的