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老師,增值稅申報表,四,里面的即征即退項目加計遞減額,是填什么數字?
老師,請教您一個問題,軟件企業,當月有銷項,但進項大于銷項,不用交增值稅,在填增值稅申報表時,軟件收入需要填到即征即退一列嗎
老師 您好 在填增值稅申報表 有軟件即征即退 附表四需要填嗎 即征即退項目加計抵減額計算欄內需要填數據嗎
老師您好!我們公司有軟件退稅業務,2022年我申報時,把即征即退的進項填在一般的進項了,能自己在本月的申報表中把應填在即征即退項目進項增加,一般項目進項減少,進行申報嗎
上年度有退役軍人,未抵扣稅款,本年度申請退稅。增值稅的減稅表和主表需要填哪欄?主表的即征即退本月數要填嗎?
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
企業應準確核算享受增值稅即征即退優惠政策的 軟件產品的銷售額及進項稅額,納稅申報時,應將即 征即退不含稅銷售額.銷項稅額分別填列在(增值稅及附加稅費申報表附列資料) (本期銷售情況 明細)相應欄次:持本期申報抵扣的迸項稅額填列在《增值稅及附加稅費申報表附列咨料(二),財務服務平臺《增值稅及附加稅費申報表(—般納稅人適用)》主表"即征即退項目,相應欄次。 注意:主表中的“進項稅額” 如果既有—股項目又有即征即項目的,應人工進行準確分割后手工填報。