你好在其他免稅銷售額里面填寫。
小規模納稅人農業免稅收入增值稅申報時填哪一欄 直接填免稅銷售額那欄就可以了吧
個人獨資企業,填寫增值稅納稅申報表時有個免稅銷售額,是填在小微企業免稅銷售額那一欄還是填在未達起征點那一欄
小規模季度開票低于45萬申報增值稅,怎么申報,是填第10欄小微企業免稅銷售額跟19欄免稅額,對吧?
老師小規模納稅人增值稅申報表是填第10欄吧?本期免稅額那欄不用管吧,可以忽略嗎?只要本期應補(退)稅額沒有就可以吧?
老師,小規模納稅人填報增值稅納稅申報表,本期免稅額填寫在哪一欄目?銷售額10800元
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
那這個收入在所得稅年報時都要填哪個表呢
免稅收入明細表里面。
是免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表嗎
你好 是的 在這個表格里面。