這個(gè)一般是可以,看你們稅局追究不,追究你們沒(méi)有取得發(fā)票,對(duì)方少交稅責(zé)任不,一般是納稅調(diào)增就可以,
老師,您好!我們公司上年度巨虧,今年也不會(huì)盈利了,我們的房東是個(gè)人,如果不開(kāi)發(fā)票就可以不上稅,我們沒(méi)有錢付那么多,這房租我們也不做稅前扣除了,就當(dāng)無(wú)發(fā)票支出調(diào)增應(yīng)納稅所得額,(即便這樣也不會(huì)繳稅),這樣做可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,我們公司21.1-12月房租沒(méi)有發(fā)票,但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用,22.5.31號(hào)前如果還沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧,調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn),假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn),22年我們也是虧損的,到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn),是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn),再加21年虧損的,來(lái)得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額,且不用繳納所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開(kāi)發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師 請(qǐng)問(wèn)我們是房開(kāi)企業(yè) 我們交房前預(yù)繳的土增稅沒(méi)有記提,月季報(bào)及年度企業(yè)所得稅匯算清繳表也沒(méi)調(diào)整,那么交房后開(kāi)發(fā)票了 可以記提了入費(fèi)用了也可以不用調(diào)整了 這樣可以嗎?
老師:您好,我想問(wèn)一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票,對(duì)方只開(kāi)合同的未稅價(jià),房租的稅金要我私付到個(gè)人卡上,電費(fèi)也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費(fèi)可以開(kāi)收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開(kāi)給他們的電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開(kāi)收據(jù)給我們的。
工會(huì)支出,會(huì)員產(chǎn)生一些文體活動(dòng)活動(dòng),有的不做文體支出,直接做會(huì)員活動(dòng)支出可不可以
2021年總公司代收開(kāi)戶費(fèi)后,總公司給客戶開(kāi)票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來(lái),子公司匯算清繳時(shí)再給總公司開(kāi)具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說(shuō)有延遲納稅,按萬(wàn)分之五交罰金,對(duì)嗎
老師好,工商年報(bào)中社保繳費(fèi)基數(shù)是只填寫單位繳納部分還是包含個(gè)人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開(kāi)業(yè),單位需要進(jìn)銷存系統(tǒng)嗎,我一點(diǎn)醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗(yàn)都沒(méi)有,需要指點(diǎn)和籌劃下
老師,差旅費(fèi)包含出差吃飯的餐飲費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有回來(lái),銷項(xiàng)已開(kāi),怎么做賬呢?
這個(gè)填的對(duì)嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實(shí)繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒(méi)有開(kāi)票業(yè)務(wù),這個(gè)如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財(cái)務(wù)制度,包括費(fèi)用報(bào)銷制度,業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度,預(yù)付款制度,采購(gòu)制度,還有什么制度嗎