你好,可以的,直接做到今年可以。
老師 我申報錯誤了!主管說我們有以前年度虧損!不用交所得稅 可是我填報表時沒有彌補虧損 交了所得稅 這怎么辦呢 匯算清繳時可以調整嗎?
老師,您好!請問一下第一季度是計提了5200的企業所得稅,也已經交了,但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調整已經計提的企業所得稅,等年度匯算清繳的時候,再用以前年度損益調整來調呢?
老師 請問我們是房開企業 我們交房前預繳的土增稅沒有記提,月季報及年度企業所得稅匯算清繳表也沒調整,那么交房后開發票了 可以記提了入費用了也可以不用調整了 這樣可以嗎?
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發現沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業好久才給開一次發票,我當年計提的房租費用,如果當年沒有取得發票,是不是匯算清繳的時候需要調增,調增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務處理
老師請問,今年5月匯算清繳后補交了5000元,做到了所得稅費用里面,小企業沒有以前年度調整。現在12月利潤表里面“所得稅費用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元,改怎么調整一致了?
個人從支付寶上代開材料票給公司,公司要不要交稅的?
老師,事情背景是:我們是做外貿行業的,我們從中介那租的寫字樓,房本是個人名下的,我公司把房租年付給中介,房租8000,中介半年開一次租房發票,兩張發票(每張4000)。 房東不愿個人代開發票,承擔租金。 問題1:我公司與中介簽租房合同,但是房本是個人的,房租打款給中介,中介給我公司開票,這對于我們外貿行業辦公地址核查有影響嗎?稅務對于我公司影響嗎? 問題2:我公司、中介、房東個人,我們三方簽訂租房合同,房本是個人的,房租打款給中介,中介給我公司開票,這對于我們外貿行業辦公地址核查有影響嗎?稅務對于我公司影響嗎? 問題3:我們給中介簽合同,還是簽個三方合同,那個更有利于我們。
公司注冊起名以江蘇省開頭最低注冊資金需要多少呀?
據網上了解公司一般戶不能用于發放工資是吧?只能代發可行是吧?就是由一般戶把工資總金額轉入基本戶,和基本戶銀行簽訂代發工資協議,由基本戶銀行在規定時間內在基本戶賬戶里代發工資出去是吧?想向老師咨詢確認一下?
個體工商戶(小餐飲店)一直收到工商年報的信息提示,需要做工商年報嗎?怎么操作呢
老師,匯算清繳里有個各類基本社會保障性繳款,這個是填寫單位一年繳納的費用,還是把個人繳納的部份也要填寫上去?
老師 企業所得稅匯算清繳表A105050表中的 行次8 各類基本社會保險保障性繳款怎么填金額 謝謝!
老師,使用權資產的折現率怎么確定呢
社會團體,做了融合發展論壇活動,后期沒有沒有這個專項收入,發生的拍攝10000萬元,場地布置5000元,邀請專家餐費住宿費8000,怎么做會計分錄
籌建廠房的時候支付的施工費,工程合同沒結束,先支付了部分款項,也沒取得發票,是先掛在預付上合適還是掛在在建工程上合適
有老師說交房前預繳的土增稅在月季度報表和年度都要納稅調整 后面交房了記提了也做月季度調整和年度調整
你這樣的話,你不用修改匯算清交了,如果你用以前年度做的話,你得修改匯算清繳。
是的 并且那樣會很麻煩 我交房后直接計提不影響利潤,也不用調整很方便
對的,是的,如果影響不大的話,直接做到今年就行。
但是交房前預繳的土增稅是不可以直接記提是吧?有的房開企業為了不調整月季度和年度報表 就交房前預繳的土增稅直接記提稅金附加了
對的是的,預繳的不用計提
那老師 我們交房前應交稅費下的 預繳增值稅和進項待抵扣以及進項轉出 留抵退稅沒有結轉到未交稅費明細科目下,現在交房了有增值稅銷項及土地款的進項 那么是不是在月末要把這些全部都結轉到未交增值稅明細下呢?
你好,進項、銷項結轉到轉出未交增值稅,轉出未交增值稅結轉到未交增值稅,然后未交增值稅和預交增值稅抵扣。
在交房后每月末都這樣做是吧?
對的,是的,是這么做的。
謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。