你好,季度聯預交,年度匯算清繳 多退少補
老師 我申報錯誤了!主管說我們有以前年度虧損!不用交所得稅 可是我填報表時沒有彌補虧損 交了所得稅 這怎么辦呢 匯算清繳時可以調整嗎?
第一季度企業所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預交了企業所得稅。第二季度企業所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師:這個所得稅匯算清繳年度申報表有利潤,但是以前年度有虧損怎么彌補不了,這表我是哪里填錯了嗎
老師,比如,我前3年企業所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補以前年度虧損嗎?不交企業所得稅嗎?
老師,我們在22年10月交企業所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬,但是22年12月的時候 修改了19年的報表,使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的,所以現在報22年年報的時候,a106000企業所得稅虧損明細表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額,這個怎么辦。
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
嗯!謝謝玲老師 老師 那個季度的所得稅報表我還改嗎?
你好 報錯的可以去稅局更正 季度你報表設置了不能補補虧損 你就不用改了
如果報表可以填寫補虧損 你可以去大廳做更正申報
老師 這個彌補以前以前年度虧損數額!我查看那個科目余額表!
這個在所得稅申報表上直接就可以看到的,或者看利潤表的累計利潤如果是負數就是虧損,以前有虧損可以彌補
我申報這個季度的所得稅,沒看到以前年度虧損數呢
老師 是不是還可以看以前匯算清繳彌補虧損表呢
你好 可以的, 也可以看明細表
謝謝老師 是19年4月份那一次匯算清繳的表嗎?
你今年如果一次沒有補虧損過可以看那個表
這是18年匯算清繳的報表 和所得稅的主表 老師 今年我應該彌補那個數?
可以往前彌補五個年度的虧損
謝謝 玲老師 您有空了,幫我仔細看一下這個報表,18年匯算清繳時彌補的虧損數額4270101.29 這個數是15年的439090.8+3831010.49=4270101.29 老師您有空了 麻煩看一下 看是這樣填寫 對的嗎
你第一筆虧損是在2015年,你今年有利潤可以補。
謝謝玲老師
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!